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老師好!我司是林業工程公司,有經營苗圃種植, (l)2018年11月購進荷木種子6000元,前任會計會計分錄為: 借庫存商品-荷木種子6000元,貸銀行存款 (2)2018年12月分攤2018年1-11月苗圃工人工資60萬元及苗圃領用農藥及肥料20萬元 借庫存商品-荷木種子50萬元 庫存商品-其他苗木30萬元,(其他苗木有60種,之前已入成本大約有200萬元) 貸苗圃工人工資60萬農藥肥料20萬元 (3)2020年7月結轉成本(她是沒依據結轉的,沒注明結轉哪筆收入的成本,隨便結轉的) 借:主營業務成本50.5萬元 貨:庫存商品-荷木種子50.5萬元 (4)2020年10月又分攤了2018年12月至2020年9月苗圃工人工資12400元 借:庫存商品-荷木種子12400元 貸:苗圃工人工資12400元 (5)2020年12月結轉成本(沒依據結轉的,沒注明結轉哪筆收入的成本,隨便結轉的) 借:主營業務成本10000元 貨庫存商品-荷木種子10000元 老師:我接下來要怎樣去處理她之前的賬,接下來有銷售苗木,我要怎樣去結轉

2022-12-26 22:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-27 07:53

同學你好,分攤工資是記入生產成本,不是直接記入庫存商品。銷售成本結轉,一般按照先進先出法或者加權平均法結轉到位成本

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同學你好,分攤工資是記入生產成本,不是直接記入庫存商品。銷售成本結轉,一般按照先進先出法或者加權平均法結轉到位成本
2022-12-27
你好,正在解答中請稍等
2022-12-26
你好 (1)從2016年7月到2016年12月期間發生人員工資、辦公費、培訓費、差旅費、注冊登記費等共計8萬元整。 借:管理費用,貸:銀行存款等科目 (2)2日,向銀行取得為期3年的借款200000元,款項已存入銀行。 借:銀行存款,貸:長期借款 (3)5日,木子公司收到甲公司作為投入資本的專利權一項,雙方協議價值150000元(假定余公允價值相符)。 借:無形資產,貸:實收資本 (4)10日,某零售企業收到一家供貨單位發來的座墊300個,每個進價20元,增值稅專用發票注明的價款共計6000元,增值稅1200元。每個座墊的含稅售價為30元,商品尚未到達,貨款及稅金均未支付。 借:在途物資?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 (5)15日,公司開出轉賬支票一張,向希望工程捐款300000元。 借:營業外支出,貸:銀行存款 (6)月末,根據工資結算匯總表按用途分配工資,其中企業行政管理人員工資16480元,企業銷售機構人員工資19600元;同時,以銀行存款發放職工工資36080元。 借:管理費用,銷售費用,貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬,貸:銀行存款
2022-12-07
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