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老師我該怎么操作啊? 請老師給我一個操作步驟行嗎?謝謝

老師我該怎么操作啊?
請老師給我一個操作步驟行嗎?謝謝
2022-12-26 13:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-26 13:26

你們沒有進行稅務登記嗎

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快賬用戶9594 追問 2022-12-26 13:27

以前一直有報稅的,突然就這樣提示了

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齊紅老師 解答 2022-12-26 13:28

同學,你是登錄電子稅務局嗎

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快賬用戶9594 追問 2022-12-26 13:29

是的老師,但是他提示我未注冊

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齊紅老師 解答 2022-12-26 13:30

電子稅務局可以掃碼登錄,只要你實名認證

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快賬用戶9594 追問 2022-12-26 13:32

系統提示我未注冊,根本就沒有登錄的資格

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齊紅老師 解答 2022-12-26 13:32

同學,你之前進行過稅務登記嗎

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相關問題討論
你們沒有進行稅務登記嗎
2022-12-26
同學你好 二手車開發票然后去車輛管理局過戶
2024-04-03
首先登錄電子稅務局后,點擊我的待辦—印花稅申報或者我要辦稅—稅費申報及繳納—印花稅申報。 2、稅源采集 在“本月需要申報的財產行為稅報表”(必報部分,依認定)中點擊印花稅“稅源采集”。 點擊“新增稅源信息”。 存在按期申報印花稅稅(費)種認定的納稅人,系統會自動分別帶出1條稅(費)種認定對應的稅源信息。其他信息填寫補充完畢后,點擊保存。 注意事項: 其中帶紅色*號的為必填項,其他選擇性填寫,部分字段填寫規則如下: *應稅憑證名稱:填寫應稅憑證的具體名稱。 *應稅憑證數量:逐份填寫應稅憑證時填 1,合并匯總填寫應稅憑證時填寫合并匯總應稅憑證的數量。合并匯總填寫應稅憑證時,只能合并適用同一稅目且內容高度相似的應稅憑證。 *稅目:填寫對應的應稅品目,按期申報的納稅人存在印花稅稅(費)種認定信息,系統會自動加載已經認定的稅目。 子目:填寫對應稅目的征收子目,產權轉移書據稅目對應的子目必填,其他應稅合同稅目對應子目選填。 *稅款所屬期起、止:按期申報的,系統帶出所屬期的起止時間。 *應納稅憑證書立日期:填寫應稅憑證書立日期,合并匯總填報應稅憑證時,應稅憑證書立日期為稅款所屬期止。 *計稅金額:填寫應稅合同、產權轉移書據列明的金額(不包括列明的增值稅稅款);填寫應稅營業賬簿中實收資本(股本)和資本公積合計金額。 3、納稅申報 點擊“綜合納稅申報”。 勾選印花稅后,點擊稅源信息同步。 帶出應補(退)稅額等信息后,確認無誤后可以點擊申報。 注意:若企業享受“六稅兩費”減征政策,稅源采集時無需采集減免信息,在做稅源信息同步時,本期是否適用小微企業“六稅兩費”減征政策,選擇“是”后,進行同步,減免稅額可自動帶出。
2023-06-20
https://ishare.iask.sina.com.cn/f/5mcWeaYLKZd.html?utm_source=sgsc航天白盤的電子發票如何申領
2023-03-07
要先用開票的稅控盤進行抄報稅后才能進行增值稅的申報。
2020-11-04
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