你好;? ?不對的 ;? 你紅字信息表必須要和你藍字發票 信息一致的??
上月購買方退貨,我們銷售方做跨月紅沖,購買方開出錯誤的紅字信息表,并也做了進項稅額轉出,但是上月我公司已經根據錯誤的信息表編號開出紅字發票,紅字發票金額是對的,紅字信息表是錯的,所以抄報稅不成功,請問應該怎么處理
老師,8月我司開了一張發票,對方已經抵扣,12月對方發現貨物型號開錯了,開了紅字信息表,我司根據紅字信息表開了紅字發票給對方了。現在發現開出的紅字發票跟8月那張原發票金額和稅額不一致,總價款含稅價一致·就是現在開的紅字發票金額少0.03元,稅額多了0.03元,這個有影響嘛?
老師 就是跨月的電子專票沖紅不了,提示紅字信息金額(稅額)大于原藍票可開具紅字信息表的金額(稅額)請問下這怎么操作呀?可是我的金額是一樣的啊就是沖紅不了
老師金稅盤白盤我們上月開的專票,這月開紅字沖銷,但是紅字信息表開出后價稅合計金額不變,不含稅金額比上月發票金額多一分錢,紅字信息表稅額比上月發票稅額少一分,請問這對嗎?就這樣紅沖有什么辦法改成一樣金額的呢?
老師 我上個月給客戶來了一張30萬的發票 單價是500(含稅)數量是600 這個月購貨方認證后發現有問題 他們申請了紅字信息表 讓我開紅字發票紅沖112888元 我紅沖貨物填寫 單價500 數量226 金額113000元 差額112 走折扣嗎 怎樣在紅字發票提現這個差額 來紅沖掉金額112888元
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
但是系統出來總金額一樣,電子稅務局大廳也沒沒出來,還是不含稅和稅一個多一分一個少一分
你好 ; 不含稅和稅額都要 體現一致哈? ?
但是自動出來的不等,如何處理呢?
你好; 不等 ; 你們看是否可以手動處理; 不然到時怕 后期開數據不一致; 怕紅字發票開不了的??
手動改不了
你好; 改不了的話; 系統自動的話 ; 你? 這個怕后期? ?開不了哦 ; 那你先提交了。 開紅字發票看看? ?