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老師,你好!銷項大于進項結轉分錄怎么做呢?進項大于銷項結轉分錄還有留底分錄,謝謝!

2022-12-23 12:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-23 12:24

進項大于銷項時形成留抵不需賬務處理,當銷項大于進項時要計提 1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結轉: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)

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進項大于銷項時形成留抵不需賬務處理,當銷項大于進項時要計提 1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結轉: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022-12-23
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出-上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 借:銀行存款
2022-08-27
您好,這個的話是這樣的? 借 應交稅費 未交增值稅? 應交稅費 應交增值稅 銷項稅額? 貸??應交稅費 應交增值稅 進項稅額
2024-07-09
?你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2024-04-18
你好;? 1.? ?如果留底進項稅? ; 那么可以暫時不結轉的 ;? ?
2022-12-19
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