您好,同學(xué)請稍后,老師正在計(jì)算
老師,請問,我有一批貨物一月份采購過來,一月份出口的,開銷項(xiàng)發(fā)票是二月份開的,我一月份出口怎么做會計(jì)分錄,二月份確認(rèn)收入的時候,結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?老師,麻煩詳細(xì)的會計(jì)分錄寫一下,謝謝!
請老師幫忙處理一下,盡量每一問的分錄寫詳細(xì)一些,并告知數(shù)字是怎么計(jì)算出來,謝謝
老師,可以幫我寫下這題的分錄嗎?我知道對您來說簡單,但請老師不要著急好好看題了寫謝謝!,因?yàn)槲抑皢栍械睦蠋熆偸强村e題目! ! !只要寫分錄就好然后盡量寫一下金額怎么來的,謝謝老師!
小筱老師,有點(diǎn)急! !可以幫我寫下這題的分錄嗎?我知道對您來說簡單,但請老師不要著急好好看題了寫謝謝!,因?yàn)槲抑皢栍械睦蠋熆偸强村e題目! ! !只要寫分錄就好然后盡量寫一下金額怎么來的,謝謝老師!
老師,請問一下我們的進(jìn)項(xiàng)稅額是3321.06,開出的稅金是9366.41,差額的稅金是6045.35,請問這個要開多少稅額進(jìn)來,這個怎么計(jì)算,能不能幫忙寫一個完整的計(jì)算步驟給我一下,謝謝
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
老師您好,請問您作答完成了嗎?
(1)借,合同履約成本1200 貸,庫存商品1200 (2)借,主營業(yè)務(wù)成本1300 貸,合同履約成本1200 原材料80 應(yīng)付職工薪酬20? 借,合同資產(chǎn)12000×3333/13333=2999.77 貸,主營業(yè)務(wù)收入 2999.77 (3)借,合同資產(chǎn)1200×10000/13333×1/12=750.02貸,主營業(yè)務(wù)收入 750.02 借:主營業(yè)務(wù)成本? 50? 貸:應(yīng)付職工薪酬? 50 借,合同資產(chǎn)1200×10000/13333×1/12=750.02貸,主營業(yè)務(wù)收入 750.02 借:主營業(yè)務(wù)成本? 30? 貸:應(yīng)付職工薪酬? 30