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你好,出口生產企業沒有收匯不能退稅要轉內銷,賬務怎樣處理呀?

2022-12-20 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-20 16:35

借應收賬款 貸主營業務收入、 應交稅費、應交增值稅銷項。

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快賬用戶4237 追問 2022-12-20 16:36

還開發票嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-20 16:38

不用開發票的無票收入就行。

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快賬用戶4237 追問 2022-12-20 16:51

當時為了退稅已經開發票做收入了

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齊紅老師 解答 2022-12-20 16:53

你好,那你再把這個稅額補上就可以的。

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齊紅老師 解答 2022-12-20 16:53

之前的這個最好是紅沖 需要在13%銷售貨物一欄里面填寫。

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快賬用戶4237 追問 2022-12-20 16:54

把之前的憑證沖掉再重新做

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齊紅老師 解答 2022-12-20 16:55

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶4237 追問 2022-12-20 16:56

開的發票也紅沖

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齊紅老師 解答 2022-12-20 16:57

對的,是的,是這么做的。

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借應收賬款 貸主營業務收入、 應交稅費、應交增值稅銷項。
2022-12-20
你好;? ???借:主營業務收入——出口收入 貸:主營業務收入——免稅 銷收入??
2022-12-28
借銷售費用 貸主營業務收入, 應交稅費,應交增值稅銷項。
2024-07-13
你好,那你稅務局是要求你轉內銷還是免稅?
2022-12-28
你好,做免稅申報,對應的進項轉出,借銷售費用-樣品費
2025-03-19
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