同學(xué)你好,馬上發(fā)過去
老師,個體工商戶第一季度定期定額征收,發(fā)票開了35w超額了,已經(jīng)交了增值稅,因為是定額所以沒有做進(jìn)項。定額自動申報過了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開了2w的發(fā)票,也是沒有進(jìn)項,現(xiàn)在個人所得稅經(jīng)營所要申報,但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入,之前是35w是定額時發(fā)生的,2w是查賬征收發(fā)生的,如果加一起就是37w了,一分錢的進(jìn)項都沒有,這應(yīng)繳稅率太高了。這個個稅申報表收入和成本應(yīng)該怎么填
你好,我是個體戶,一年四季度中,有一個季度超開額度了,稅務(wù)想把我變成查賬征收,請問他們的做法合理嗎?如果變成查賬征收,我必須需要進(jìn)項普通發(fā)票嗎?沒有那么多進(jìn)項該怎么辦?查賬征收以后稅率是多少?謝謝!
江蘇省宿遷市市區(qū)的個體工商戶,原本是核定征收,2023.01.01-2023.03.31,第一個季度共計開出1%的增值稅普票,價稅合計341980.15元,無任何進(jìn)項發(fā)票。 2023.04.18忽然發(fā)現(xiàn)稅務(wù)ukey無法開票,到稅務(wù)局咨詢發(fā)現(xiàn)要被改成查賬征收,第一個季度的稅額也沒計算出來。 請問這種情況以后怎么辦,需要找會計來做賬嗎? 另外第一個季度要繳納多少稅款,有無變法緩解。
老師我們是工商個體戶超市零售企業(yè),屬于查賬征收,開業(yè)兩年多,銷項票開出很少,進(jìn)項票也沒有,每季度報稅都是預(yù)估的無票收入,這種情況可以申請為定額征收嗎?申請核對征收需要填寫什么理由?因我沒有進(jìn)項票和銷項票也沒做賬,只是單獨(dú)做了銀行流水。
個體戶查賬征收,收入和開票集中在第三季度,開支分?jǐn)傇谒膫€季度,第二第四季度沒有收入,如果把第四季度開支報上去就有退稅額,突然刷到網(wǎng)上退稅會被查賬,是不是退稅就會被s局查賬?收入以后每年都是一樣的集中在一個季度開百來萬,那很有可能開在前三個季度的某一個季度,后面的季度一旦沒收入又報開支就會退稅。我能想到的就是以后把個體戶老板的工資報上去,年后做納稅調(diào)增,請問這樣是否有必要是否可行。今年前三個季度的收入支出都已經(jīng)報上去,是必然會退稅的,第四季度還沒有報,想問的是真的個體戶個稅預(yù)繳或者匯算清繳退稅會被查賬嗎?
老師,我收到了這個通知,該怎么處理?
我公司購買鋼材,自己焊接后,再外協(xié)進(jìn)行加工,最后我方給客戶開具成品發(fā)票,這個成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀,鋼材是買的一捆一捆的
老師,請問工商流程已經(jīng)走到換證這一步了還可以撤銷嗎?
某公司投資了一家A公司,該公司以存貨入資,現(xiàn)在入資他們實際又沒有存貨,她做的資產(chǎn)評估只是別人放在她那里的庫存,即使他們有庫存入資,是否也要視同銷售,要開具銷售發(fā)票,他們沒有進(jìn)項抵扣,要交增值稅和所得稅,對嗎?
11300*1.13*15%為什么*15呢
書上說:增值稅專用發(fā)票、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、海關(guān)專用繳款書、稅收繳款憑證上注明的金額或價款為不含稅銷售額。 為什么增值稅專用發(fā)票是不含稅的呢?我看到的都是含稅的呀。發(fā)票上有注明稅是多少
會計學(xué)堂全盤真賬實操后邊的做賬實操做完是正常的,但“報稅實操”已經(jīng)報了稅了,后邊的進(jìn)度怎么回事?
老師廣告制作在哪個大項里面
老板昨天給我一張小票讓我對公開發(fā)票 我們現(xiàn)在缺費(fèi)用票,我是給他報銷還是不管就做費(fèi)用票
提供鑄件毛坯粗加工,收取加工費(fèi),是不是開具勞務(wù)-加工費(fèi)
你好,我是個體戶,一年四季度中,有一個季度超開額度了,稅務(wù)想把我變成查賬征收,請問他們的做法合理嗎? 一、如果超額度,可以申請?zhí)岣哳~度,超過額度的月份按正常計稅方法計稅。 二、那您當(dāng)?shù)囟悇?wù)有強(qiáng)制要求?您根據(jù)您當(dāng)?shù)囟悇?wù)要求執(zhí)行。
如果變成查賬征收,我必須需要進(jìn)項普通發(fā)票嗎?沒有那么多進(jìn)項該怎么辦?查賬征收以后稅率是多少?謝謝! 答:如果改成查賬征收。我們購買商品和服務(wù)都要取得發(fā)票,不然所得稅無法抵扣。 如果變成一般納稅人,則無進(jìn)項稅可以抵扣。