同學,你好 7月份 借:庫存商品-暫估 貸:銀行存款 11月 借:庫存商品-暫估 負數(shù) 貸:銀行存款 負數(shù) 借:庫存商品 貸:銀行存款
5月份發(fā)生的收入,7月份才開票怎么進行賬務處理,5月份發(fā)生的費用,7月份發(fā)才收到發(fā)票怎么進行賬務處理
老師,我們生產型企業(yè),關于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當月的成本豈不是大了?
請問老師,電腦7月份買的,7月份開的發(fā)票,11月才入賬,請問從什么時候開始折舊合適?
你好,請問7月份購買的材料,11月才開票,要怎么處理
你好,請問7月份購買的材料,11月才開票,7月份先入庫,那11月份怎么處理
老師,聽說購買自家用車輛交的購置稅第二年可以申請退還,請問有這么個回事嗎?
老師,請問,企業(yè)從個人租賃的房屋用于辦公,企業(yè)需要繳納房產稅么,如果個人不交,企業(yè)可以代繳么,
計算這個以舊換新銷售額是不得扣減舊貨物的收購價格,那就是正常銷售50臺,?以舊換新20臺。的銷售額來交稅
為什么手機聽課可以,電腦沒法聽課
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數(shù)怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數(shù)4416?2?5的和嗎
上任會計生產成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
房開企業(yè),通過出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進行開發(fā),需要繳納城鎮(zhèn)土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個有點看不懂,到底應該不含稅算還是含稅算
老師,公司買了很多套空調,有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應該是偷稅逃稅范圍里嗎