你好,確認(rèn)未開(kāi)票收入,當(dāng)月是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
老師好!請(qǐng)問(wèn)發(fā)出的商品月末尚未確認(rèn)收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)這部分成本嗎?
建筑勞務(wù)公司每個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,需要結(jié)轉(zhuǎn)一些什么科目,本年利潤(rùn)每個(gè)月也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎,當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入,一直是按開(kāi)發(fā)票確認(rèn)的收入,當(dāng)月沒(méi)開(kāi)發(fā)票沒(méi)確認(rèn)收入那么有人工費(fèi)支出,結(jié)轉(zhuǎn)了不是虧損狀態(tài)嗎,不太懂
請(qǐng)問(wèn)老師,7月份公司有開(kāi)專票,確認(rèn)了收入,但未收到錢(qián)款,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)確認(rèn)未開(kāi)票收入當(dāng)月需要結(jié)轉(zhuǎn)成本么?
老師,是不是當(dāng)月確認(rèn)收入了,當(dāng)月就需結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則錢(qián)退不回來(lái)啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒(méi)收到發(fā)票25年2月開(kāi)的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號(hào)申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開(kāi)了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開(kāi)的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤(rùn)小于外賬利潤(rùn)啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無(wú)法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤(rùn)有20萬(wàn),內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬(wàn),我的意思是按外賬分這20萬(wàn),實(shí)際根本沒(méi)這么多錢(qián)分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷(xiāo)的時(shí)候都沒(méi)錢(qián)分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫(xiě)美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過(guò)報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
那我開(kāi)票當(dāng)月也需要紅沖成本?
你好,開(kāi)票當(dāng)月,需要紅沖之前的收入,也需要紅沖對(duì)應(yīng)的成本。
因?yàn)槲业呢浽缇统隽耍俏议_(kāi)票當(dāng)月并不會(huì)再出庫(kù)了,那我開(kāi)票當(dāng)月確認(rèn)收入的成本從哪里來(lái)?
你好,我知道開(kāi)票當(dāng)月不會(huì)再出庫(kù)。 因?yàn)殚_(kāi)具發(fā)票的時(shí)候,需要把之前的無(wú)票收入紅沖,那成本也需要紅沖。 然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本?
那老師這時(shí)候我的成本沒(méi)有辦法從系統(tǒng)進(jìn)銷(xiāo)存處取數(shù)了,我就只能在總賬模塊錄入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嘛?
你好,直接錄入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄就是了?