這個是屬于征稅的收入
老師,哪些政府補(bǔ)貼屬于不征稅收入,需要滿足哪些條件
政府給的失業(yè)補(bǔ)貼,屬于不征稅收入嘛
我公司收到高新企業(yè)的政府補(bǔ)貼是不是屬于不征稅收入?
一次性擴(kuò)崗補(bǔ)貼屬于政府補(bǔ)貼嗎?計(jì)入營業(yè)外收入嗎
不征稅收入統(tǒng)計(jì)的是即征即退的退稅款,屬于政府補(bǔ)助嗎?其他收益統(tǒng)計(jì)的是加計(jì)抵減,屬于政府補(bǔ)助嗎?
土地使用權(quán)的攤銷的會計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
為什么征稅,不是政府給的錢嘛
最終的結(jié)果,也是沒征稅的呀,你支付出去做費(fèi)用,利潤就是0
老師你應(yīng)該這么回答,屬于不征稅收入,和該收如有關(guān)的支出費(fèi)用不得稅前扣除, 若該收入有關(guān)的支出計(jì)入費(fèi)用稅前扣除,則雖然需要按收入征稅,對吧
是的,就是你說的那個意思
那如果滿足小微企業(yè)給的幫扶款或科技型中小企業(yè)給的獎勵呢,做征稅收入還是不征稅收入
根據(jù)你說的來判斷呀。屬于不征稅收入,和該收如有關(guān)的支出費(fèi)用不得稅前扣除, 若該收入有關(guān)的支出計(jì)入費(fèi)用稅前扣除,則雖然需要按收入征稅