可以的,可以這么做的。
請問,以前年度的應(yīng)付賬款,付款時(shí),借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。一直沒有收到發(fā)票,沒有做成本費(fèi)用。現(xiàn)在確定發(fā)票收不回來。怎么處理
老師,去年支付的費(fèi)用,沒有取得發(fā)票當(dāng)時(shí)做賬借其他應(yīng)付款—公司名稱貸銀行存款一直掛賬呢。現(xiàn)在確定收不到發(fā)票了。直接做借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款可以嗎。2022年的匯算清繳調(diào)增處理。
外賬上2021年付的稅控盤維護(hù)費(fèi) 做了借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。 賬上一直掛著應(yīng)付賬款280 也沒有取發(fā)票回來沖 應(yīng)付賬款 如果我現(xiàn)在拿到補(bǔ)開的發(fā)票 可以直接入帳嗎?
外賬上2021年付的稅控盤維護(hù)費(fèi) 做了借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。 賬上一直掛著應(yīng)付賬款280 也沒有取發(fā)票回來沖 應(yīng)付賬款 如果我現(xiàn)在拿到補(bǔ)開的發(fā)票 可以直接入帳嗎?
去年付的代賬費(fèi),一直沒給開發(fā)票,賬上掛的往來,可以讓對(duì)方現(xiàn)在給補(bǔ)開發(fā)票嗎?開的普通發(fā)票可以正常使用沖銷往來吧?原來借:預(yù)付賬款貸銀行存款 現(xiàn)在沖銷是 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 對(duì)嗎?
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 但不是今年的費(fèi)用 會(huì)不會(huì)有影響?
好影響今年的利潤讓他影響就可以的。