你好。為啥能去單位出差呢?不明白。這個(gè)是需要有真實(shí)業(yè)務(wù)才行的。
2016年出差的時(shí)候跟a單位借的差旅費(fèi)7000元,回來(lái)以后按文件要求把發(fā)票都給了出差文件要求的另外一個(gè)b部門(mén)進(jìn)行報(bào)賬,該部門(mén)稱無(wú)錢一直未報(bào)銷,因工作變動(dòng),從2016年10月至今到外地一個(gè)c部門(mén)工作,現(xiàn)在a單位通知我去還錢,b單位很可能已經(jīng)找不到當(dāng)初的發(fā)票,想請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)問(wèn)題怎么解決,我可不可以以該借條已過(guò)了訴訟時(shí)效為由,請(qǐng)ab兩個(gè)單位自行協(xié)調(diào)解決?
老師,我單位接了一個(gè)項(xiàng)目,但是不夠資質(zhì),所以以另一個(gè)單位的名義去實(shí)施,因?yàn)閷?duì)方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個(gè)項(xiàng)目施工還是我單位這邊派人員去,他們出差在項(xiàng)目上的消費(fèi)都是開(kāi)我單位的發(fā)票,也有開(kāi)對(duì)方單位的。工程款回到對(duì)方單位,我單位在開(kāi)票給對(duì)方單位才能回款,但是我單位的員工開(kāi)對(duì)方單位的發(fā)票是不能報(bào)銷的,如果讓我單位員工拿發(fā)票去對(duì)方單位報(bào)銷,但是有不屬于對(duì)方單位員工,如果不開(kāi)對(duì)方單位的發(fā)票,以對(duì)方單位的名義去做這個(gè)項(xiàng)目有收入沒(méi)有成本也不真實(shí),如果我單位員工不拿票去對(duì)方單位報(bào)銷,就沒(méi)有報(bào)銷款回來(lái),在我單位這邊的借款就平不了賬,請(qǐng)問(wèn)面對(duì)這種現(xiàn)狀有什么好處理方法嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)單位a的員工去單位b出差,要在單位b報(bào)銷出差車費(fèi),可以開(kāi)單位b的發(fā)票抬頭嗎?單位ab沒(méi)有關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)
老師,請(qǐng)問(wèn)我單位A和B公司共同建立一個(gè)債券共管賬戶,賬戶名稱為B公司,現(xiàn)在要支付工程款,能直接從共管賬戶轉(zhuǎn)給B公司嗎?(工程款發(fā)票抬頭為我單位A,債券款也是從你單位的債券專戶劃到共管賬戶的)
老師,我們是集團(tuán)下有好多單位(ABCD),有些員工在好幾個(gè)地方都有上班,但是勞動(dòng)合同是跟其中一個(gè)單位比如A簽訂的,B單位年底也需要發(fā)一部分獎(jiǎng)金給這個(gè)員工,是直接工資表造冊(cè)就可以發(fā)放工資的還是需要員工去開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給B單位,謝謝老師!
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
是真實(shí)的業(yè)務(wù),單位b的負(fù)責(zé)人邀請(qǐng),這名員工能力強(qiáng),負(fù)責(zé)人找到他,想讓他過(guò)去聊聊
那和出差這個(gè)員工的單位有啥關(guān)系?
也就是說(shuō)可以直接開(kāi)單位b的發(fā)票,在單位b報(bào)銷,是嗎?
這就和員工所在的單位a沒(méi)啥關(guān)系,只是個(gè)人和單位b之間的業(yè)務(wù)往來(lái),不涉及單位之間的,不用考慮單位關(guān)系,是嗎?
開(kāi)發(fā)票的那一方取得收入才能開(kāi)發(fā)票。然后收票發(fā)票的這一方是和開(kāi)票的那一方有真實(shí)業(yè)務(wù)才能收這個(gè)發(fā)票。
個(gè)人和單位沒(méi)有關(guān)系的業(yè)務(wù),不能給這個(gè)單位開(kāi)票。