你好,對方去給我們開發票,是開具勞務費發票 我這邊是不會給個人開專票的
老師,有一個公司請我們的老師去給他們公司培訓,支付給我們培訓費,對方是個人轉到我們賬戶,我們給他們開什么發票呢,內容開票,現代服務,培訓費可以嗎。還是非學歷教育教育培訓費還是非學歷教育培訓服務費呢。如果對方付款到我們私戶還能給他開發票嗎。這個帳如果到了私戶做賬給如何入帳呢
老師 我問下教育培訓行業昨時請的老師這種支付他培訓費10000元,要讓對方去給我們開發票是不是開勞務發票 ,個人能開專票嗎
請問老師,我們組織培訓業務,聘請外部專家做培訓講師,是否需要讓對方去稅局代開發票給我司才合規?
老師,您好,請問經營范圍:業務培訓,,發票內容可以開“非學歷教育*培訓費"嗎?? 我們是給企業或老板做培訓的。
老師:您好!我們公司是新成立的職業培訓公司,主要業務是建筑八大員的培訓,請教一下老師,我們開具發票給培訓人員的時候,發票的貨物或應稅勞務、服務名稱這欄是不是開非學歷教育服務*培訓費?
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
某個體工商戶(小規模納稅人)從事汽車修理服務,2023年6月取科修理服務收入額(價稅合并定價)25.75萬元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開普通發票,當月購入修理用配件5000元,取補普通發票,請計算其當月應納地值稅。
那請的這種臨時老師上課,給他開了10000的培訓費,我需要代扣代繳什么稅嗎
你好,支付的一方,需要代扣代繳個人所得稅?
支付給他10000元的要扣多少個人所得稅呀,還有這個他都去稅務局代開發票了,為啥不代開時稅務局就直接收他這個個人所得稅而非要單位代扣代繳呢
你好,代扣代繳個人所得稅 =不含稅收入*當地執行的征收率 這個就是稅務在這方面的管理?
我給他付10000這個是含稅還是不含稅的呀,如果是含稅的要怎么換算成不含稅的
你好,給他付10000,是含稅的。 換算成不含稅的金額=含稅金額/(1%2B增值稅稅率)
像他們這種我要按哪個征收率來查呀
你好,要按哪個征收率,需要問你當地稅局
這個勞務報酬我記得不是有現成的嗎
你好,這種情況下,不是按勞務報酬20%的稅率的?