同學你好,哪個分錄不會?
某企業20XX年4月發生如下業務:1、1日,從銀行取得6個月的借款100000元存入銀行,借款年利率6%。按季計息,到期還本付息。分別編制借款、計息和還本付息時的會計分錄2、月末,計提本期短期借款利息5000元3、月末,支付本月到期的利息10000元(以前已計提5800元)要求:根據上述經濟業務編制會計分錄
1.目的:實訓事業單位預算支出和費用科目的核算。2、資料:某事業單位某年12月開展事業活動發生如下經濟業務:(1)以現金1500元購買辦公用品,直接交有關業務部門使用。(2)以銀行存款支付水電費9400元。(3)以現金支付郵電費620元。(4)以財政資金直接支付辦公樓大修理費350000元。(5)計提本月職工薪酬,工資匯總表的情況如下:應付基本工資1750000元,津貼45000元、應付職工薪酬金額合計2200000元。代扣住房公積金220000元,代扣養老保金85000元,代扣個人所得稅6500元。(6)根據上述資料,以財政零余額賬戶用款額度發放本月職工薪酬。(7)將代扣的各項款項以財政零余額賬戶用款額度支付。(8)以銀行存款購買通用設備一臺,價款15000元。(9)按規定計提本月固定資產修購基金23000元。(10)銀行存款償還本年借入的短期借款358000元,利息54000元。(11)以銀行存款對外長期股權投資280000元。(12)對附屬單位補助支出250000元,以銀行存款支付。3.要求:根據以上經濟業務,編制財務會財務會計和預算會計
(4)以財政資金直接支付辦公樓大修理費350000元。(5)計提本月職工薪酬,工資匯總表的情況如下:應付基本工資1750000元,津正45000元,應付職工薪酬金額合計2200000元。代扣住房公積金220000元,代扣養老保險金85000元,代扣個人所得稅6500元。(6)根據上述資料,以財政零余額賬戶用款額度發放本月職工薪酬。(7)將代扣的各項款項以財政零余額賬戶用款額度支付。(8)以銀行存款購買通用設備一臺,價款15000元。(9)按規定計提本月固定資產修購基金23000元。(10)銀行存款償還本年借入的短期借款358000元,利息54000元。(11)以銀行存款對外長期股權投資280000元。(12)對附屬單位補助支出250000元,以銀行存款支付。3.要求:根據以上經濟業務,編制財務會計和預算會計相關會計分錄。
1.按規定計提本月固定資產修購基金230002.銀行存款償還本年借入的短期借款358000元,利息54000元。3.以銀行存款對外長期股權投資280000元。4.對附屬單位補助支出250000元,以銀行存款支付。要求:根據以上經濟業務,編制財務會計和預算會計相關會計分錄。
老師幫忙解一下 這道政府會計的題 并在分錄前標注上 是財務會計還是預算會計 謝謝老師 3.某事業單位2022年發生如下經濟業務: (1)使用零余額賬戶用款額度支付,購入庫存物品一批,價值15000元。 (2)財政直接支付方式支付300000元,購入一項專利權。 (3)以銀行存款支付經營活動發生的費用1000元。 (4)以銀行存款支付購入國債,作為短期投資,成本為20000元。 (5)收到上述短期投資利息收益400元存入銀行。 (6)出售上述短期投資,出售價格為21000元,款項存入銀行。 (7)借入短期借款10萬元存入銀行。 (8)季末計提短期借款應付利息1200元。 (9)支付上述已計提的短期借款利息。 (10)償還短期借款本金10萬元。 要求:根據以上經濟業務,為該事業單位編制有關財務會計和預算會計的會計分錄。
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業務轉到這家新公司去,怎么個轉法?
建筑垃圾需要繳納環保稅嗎?
企業匯算清繳后補交企業所得稅,補交的金額從銀行存款扣除,我發現快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應該如何做會計分錄?
我公司是生產型出口企業 每個月有內銷和外銷 上個月內銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負的時候要算上內銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費嗎?還是記到管理費用 保險費呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業務收入100 2.應付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應付款100 借應付款100,貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應付賬款100 借應付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
老師下午好 沒有實繳出資的股權轉讓需要交印花稅嗎
老師,結轉庫存商品成本原始單據是什么
老師,我是農業公司小規模,我24年主營業務收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉到營業外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現在該怎么調呀