你好;? ?? 一、將要處置的固定資產轉入清理分錄內 借:固定資產清理? 累計折舊? 貸:固定資產 二、發生清理費用時: 借:固定資產清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產清理;應交稅費-應交增值稅-銷項稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產清理 貸:資產處置損益?? ? ?
C公司擁有一臺生產用的設備,因使用期滿經批準報廢后轉入清理。該設備原始價值為330000元,累計折舊金額為299000元,已計提減值準備的金額為13000元。在清理過程中,以銀行存款支付清理費用11000元,殘料變賣收人為7500元。該項資產清理完畢,結轉清理凈損益。3.要求根據上述資料,編制相關會計分錄。
甲公司現有一臺機器設備由于技術原因提前報廢,原價為300000元,已計提折舊240000元,末計提減值準備。殘料估價3000元已辦理入庫。報廢時發生清理費用2000元,通過銀行存款支付。假定不考慮其他相關稅費影響。做會計分錄
1.東升公司一臺機器設備,因為使用期滿經批準報廢。該設備原值為300000元,果計折舊為260000元,已提減值準備為20000元,清理過程中發生的清理費用用3000元用銀行存款支付,取得變價收人為2000元(不考慮相關稅費)。要求:數東升公司有關固定資產清理的會計分錄。2.東升公司有一廠房因地震發生損毀,廠房原值為20000000元,累計折舊為1000000元,已提減值準備為40000元,在清理過程中用轉賬支票支付的清理費用為300000元,變價材料收人為400000元存人銀行(不考慮相關稅費)。要求:做東升公司固定資產清理的會計分錄。
甲公司有一臺設備,因使用期滿經批準報廢,該設備的原值為20000元,累計已提折舊18000元,已計提減值準備為500元,在清理過程中以銀行存款支付清理費用2000元,殘料變賣收入為1000元存入銀行。
機械設備使用期滿經批準報銷,原值300000元,累計折舊260000已提減值準備20000元,清理過程中發生清理費用3000用銀行存款支付,取得變價收入為2000
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
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