你好,學員 借管理費用43*1*15/3 貸資本公積其他資本公積43*1*15/3 借管理費用36*1*2/3-43*1*15/3 貸資本公積其他資本公積36*1*15*2/3-43*1*15/3 借管理費用33*1*15-36*1*2/3 貸資本公積其他資本公積33*1*15-36*1*2/3
2021 年1月1日,經股東大會批準,甲公司向50名高管人員每人授予4萬份股票期權。根據協議規定,這些高管人員自2021年1月1日起在甲公司連續服務3年,即可以每股5元的價格購買4萬股甲公司普通股。2021年1月1日每份股票期權的公允價值為6元。2021年沒有高管人員離開,預計在未來兩年將有4名高管離開公司。 (1)2021年12月31日,每份股票期權公允價值為6.5元。 (2) 2021 年有4名高管人員離開公司,預計未來年沒有高管離開公司。 (3)2022年12月31日,每份股票期權公允價值為7元。 要求:編制2021年、2022年甲公司的賬務處理會計分錄。
2X20年1月1日,經股東大會批準,甲公司向50名高管人員每人授予1萬股股票期權。根據股份支付協議規定,這些高管人員自2X20年1月1日起在甲公司連續服務3年,即可以每股5元的價格購買1萬股甲公司普通股。2X20年1月1日,每份股票期權的公允價值為15元。2X20年沒有高管離開公司,甲公司預計在未來兩年將有5名高管離開公司。2X20年12月31日,甲公司授予高管的股票期權每份公允價值為13萬元,第二年實際走了五人,預計無人離職;第三年無人離職。2X24年剩余所有高管行權。
2X20年1同1日,經股東大會批準,甲公司向50名高管人員每人授予1萬股股栗期權。根據股份支付協議規定,這些高管人員自2X20年1同1日起在甲公司連續服務3年,即所以每股5元的價格購買1萬股甲公司普通股。2X20年1同1日,每份股票期權的公允價值力15元。2X20年沒有高管離開公司,甲公司預計在未來兩年將有5名高管離開公司。2X20年12月31日,中公司授予高管的股票期權每份公允價值力13萬元,第二年實際走了五人,預計元人離職;第三年元人離職。2X24年利余所有高管行權
2X20年1同1日,經股東大會批準,甲公司向50名高管人員每人授予1萬股股栗期權。根據股份支付協議規定,這些高管人員自2X20年1同1日起在甲公司連續服務3年,即所以每股5元的價格購買1萬股甲公司普通股。2X20年1同1日,每份股票期權的公允價值力15元。2X20年沒有高管離開公司,甲公司預計在未來兩年將有5名高管離開公司。2X20年12月31日,中公司授予高管的股票期權每份公允價值力13萬元,第二年實際走了五人,預計元人離職;第三年元人離職。2X24年利余所有高管行權,老師能不能幫忙寫一下分錄
20x6年1月1日,經股東大會批準,甲公司向50名高管人員每人授予1萬份股票期權。根據股份支付協議規定,這些高管人員自20x6年1月1日起在甲公司連續服務3年,即可以每股5元的價格購買1萬股甲公司普通股。20x6年1月1日(授予日),每份股票期權的公允價值為15元。20x6年有2名高管人員離開公司,甲公司預計在未來兩年將有5名高管離開公司。20x7年有3名高管人員離開,預計還將有4名高管離開公司。20x8年有3名高管離開。剩余高管人員全部于20x8年12月31日行權。【要求】甲公司因該股份支付協議的會計處理。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?