同學你好 開票多了實際付的少時的記賬方法:首先以實際發票金額入賬,差額部分掛往來科目,等發票補回來之后再做沖減,
老師,我們10年前銷售的一批貨物,當年已開票確認收入,但是后期因質量糾紛,有兩臺設備一直未發出,還在我公司庫房,現對方不要貨物了,也不支付貨款,因時間太久遠了也無法開具紅字發票,那么我應該如何做賬務處理,如果沖回收入,無法開具紅字發票的話,稅金部分如何處理
請問,我們采購100件貨品,總金額1000元,到貨的時候破損了兩件,金額20元,業務員當時就把這20元賠給我們了,貨也沒有拿走,給我們開的發票也是100件1000元。但我們實際入庫只有98件,現在的問題就是我們收到的采購發票數量和庫房入庫數量不一致,進項發票多的部分怎么處理,收到的賠償錢20元怎么處理?
請問老師,有一筆出口業務,我們已經開具了銷售發票,確認了收入,但是后期因為產品有點質量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應該開具紅字增值稅專用發票沖減已經確認的收入是嗎?但是開具發票必須有數量,實際是數量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的,申報免抵退時是藍字申報,紅字沖減,比如藍字數量是5000片,紅字沖減1000片,但實際這1000片給予了銷售折讓,也就是實際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數量也減少了,這樣會不會影響出口申報?
老師我先開具發票給客戶,實際次月出庫數量也比開具的發票數量少,如何賬務處理?也就是說我開發票1000臺,實際次月只出庫300臺,出庫時會計上怎么處理?開發票是已經確認了1000臺的收入
老師我先開具發票給客戶,實際次月出庫數量也比開具的發票數量少,如何賬務處理?也就是說我開發票1000臺,實際次月只出庫300臺,出庫時會計上怎么處理?備注開發票時已經確認了1000臺的收入,我現在問我次月出庫300臺的賬務處理,或者我整個的賬務處理,老師能認真講一下么?
外貿訂單下單時間是1月份,3月份貨物報關出口的,4月份平臺扣了這筆訂單的交易服務費的,請問訂單收入應該確認在幾月份,訂單交易服務費的費用會計處理應該放在幾月份?
個人所得稅怎么計算呀?比如說應發工資8549元,扣個稅要扣多少呀?
開發票購買方只有名稱和稅號沒有地址和電話能開嗎
老師,關于增加營業執照進出口權,我想請老師幫忙看一下,我這樣是否增加完全了,有沒漏以前的經營范圍
民間非營利組織,可以設置長期待攤費用科目,產生40.50萬租金發票,通過長期待攤費用科目分攤
老師好,一般非獨立核算的分公司,所得稅是不是總公司匯總申報呢
收到的質量賠償款要開票給對方嗎
老師我們是建筑一般納稅人現在甲方讓我們來3%的發票我們可以開嗎,沒有 勞務資質
你好老師,企業工商年報,對外投資情況,是根據什么來填寫的,根據產股企業嗎?比如我跟另一個公司A合伙成立了C那么我填企業工商年報的時候,對外投資情況,需要填C的信息嗎?不管是不是有實繳
老師增值稅小規模減免的用什么做原始憑證
還沒有付款呢?是應收賬款
能具體點么?不清楚
同學你好 這個可以的
從開發票到出庫以及沖減的分錄麻煩幫我寫一下 謝謝
同學你好 你的成本發票都有吧
有的,麻煩老師認真讀一下我的問題,很急
借庫存商品 貸銀行存款 借銀行 貸主營業務收入 貸銷項 借主營業務成本 貸庫存商品
老師我先開具發票給客戶,實際次月出庫數量也比開具的發票數量少,如何賬務處理?也就是說我開發票1000臺,實際次月只出庫300臺,出庫時會計上怎么處理?備注開發票時已經確認了1000臺的收入,我現在問我次月出庫300臺的賬務處理,或者我整個的賬務處理,老師能認真講一下么?認真看一下學員的問題么?
同學你好 那你沒出庫的需要單獨做表統計哦 賬上需要按照發票來做
我賬上時按發票入賬啊,但是我現在實際出庫時怎么賬務處理?
我知道 你出庫也得按照這個發票來減 但是你得另外做表再單獨做一個實際庫存
我只是不會賬務處理?麻煩老師把賬務處理分錄寫一下?
同學你好 借應收 貸主營業務收入 貸銷項 借主營業務 成本 貸庫存商品