您好。借制造費用勞保費。管理費用,勞保費 貸應付職工薪酬, 借應付職工薪酬貸銀行存款。
(4)本月以銀行存款支付制造費用其他支出4400元老師怎么寫會計分錄呢
攤銷應計入本月制造費用的勞動保護費800元,攤銷應計入本月管理費用的保險費200元。(會計分錄)
10.以銀行存款支付本月產品廣告費用2800元。11.以現金支付法律咨詢費300元。12.銷售給唐明超市乙產品400件,貨款60000元和發票上增值稅額10200元,款項尚未收到。13.以銀行存款支付本月銷售產品的包裝費2000元和增值稅額340元。14.分配結轉本月應付供電公司電費7500元,其中生產甲產品用3000元,生產乙產品用2500元,車間-般用1200元,企業行政管理部門用800元。15.分配結轉本月職工薪酬55000元,其中生產甲產品工人工資25000元,生產乙產品工人工資20000元,車間管理人員工資6300元,工廠行政管理人員工資3700元。16.計提本月固定資產折舊8000元,其中生產車間固定資產計提折舊6000元,行政管理部門計提折舊2000元。10617.以銀行存款支付本月勞保費1000元,其中計入本月制造費用800元,計入本月管
10.以銀行存款支付本月產品廣告費用2800元。11.以現金支付法律咨詢費300元。12.銷售給唐明超市乙產品400件,貨款60000元和發票上增值稅額10200元,款項尚未收到。13.以銀行存款支付本月銷售產品的包裝費2000元和增值稅額340元。14.分配結轉本月應付供電公司電費7500元,其中生產甲產品用3000元,生產乙產品用2500元,車間一般用1200元,企業行政管理部門用800元。15.分配結轉本月職工薪酬55000元,其中生產甲產品工人工資25000元,生產乙產品工人工資20000元,車間管理人員工資6300元,工廠行政管理人員工資3700元。16.計提本月固定資產折舊8000元,其中生產車間固定資產計提折舊6000元,行政管理部門計提折舊2000元。17.以銀行存款支付本月勞保費1000元,其中計入本月制造費用800元,計入本月管寫會計分錄
以銀行存款支付本月勞保費1000元,其中計入本月制造費用800元,進入本月,管理費用200元,請寫出會計分錄
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數4416?2?5的和嗎
上任會計生產成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
房開企業,通過出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進行開發,需要繳納城鎮土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個有點看不懂,到底應該不含稅算還是含稅算
老師,公司買了很多套空調,有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應該是偷稅逃稅范圍里嗎
有在羽毛羽絨加工企業的財務嗎?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]