你好,平時根據(jù)庫存商品的業(yè)務(wù)發(fā)生情況,登記好相應(yīng)賬簿,月末就能準(zhǔn)確的結(jié)轉(zhuǎn)出庫成本
您好,老師,我們公司是商貿(mào)公司,庫存商品直接銷售,我在月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候,怎么計算?
老師,商貿(mào)公司,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是什么,金額怎么來的,庫存商品是多少
老師,公司是商貿(mào)公司,批發(fā)零售商品,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,平時怎么做庫存管理,月末能準(zhǔn)確的結(jié)轉(zhuǎn)出庫成本
老師,商貿(mào)公司,庫存商品品類多,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,管家婆財貿(mào)雙全,原材料購進的時候我做了采購單,原材料出庫的時候我做了其他出庫單,原材料轉(zhuǎn)成品我做了其他入庫單,銷售的時候直接做銷售單,正常情況下月末結(jié)轉(zhuǎn)成本不是有一步借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品嗎,但是管家婆里我錄銷售單的時候庫存商品就已經(jīng)跟著減少了,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師,庫存種類很多,怎么做好相關(guān)的登記
你好,庫存種類很多,分別設(shè)置明細登記就是了 比如購進,計入庫存商品的借方(數(shù)量,單價,金額) 銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,登記庫存商品的貸方(數(shù)量,單價,金額) 然后結(jié)轉(zhuǎn)出余額
那銷售呢,需要每天都做,然后最后在匯總嗎
你好,銷售登記在進銷存的貸方啊
那我每天需要怎么統(tǒng)計庫存這一塊
你好,購進計入庫存的借方,銷售計入庫存的貸方啊 這個就是登記方法: 比如購進,計入庫存商品的借方(數(shù)量,單價,金額) 銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,登記庫存商品的貸方(數(shù)量,單價,金額) 然后結(jié)轉(zhuǎn)出余
然后去配合會計
你好,購進計入庫存的借方,銷售計入庫存的貸方啊 這個就是登記方法: 比如購進,計入庫存商品的借方(數(shù)量,單價,金額) 銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,登記庫存商品的貸方(數(shù)量,單價,金額) 然后結(jié)轉(zhuǎn)出余額 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
老師,那我月底,需要編制什么報表
你好,會計月底的時候,就是編制資產(chǎn)負債表,利潤表啊?
老師,就是庫存這一塊,需要編制什么報表
你好,庫存這一塊,登記好進銷存賬簿就好了,不需要編制什么報表啊?
好的,謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。