你好,把我們買的那個金額直接 借主營業務成本。貸銀行存款。
我是制造業,我開了技術服務費出去,又有別的公司開技術服務費給我,我怎么結轉成本?開進的技術服務費入什么科目?工資,折舊,要不要算在技術服務費成本里面?汪老師回答
請問老師,建筑公司購進了建筑材料全部用于工程施工了但是又開了銷售建材的票 購進的和賣出的還不是對應的 這也是個新公司沒有庫存商品 這銷售該怎么做賬呢?怎么結轉成本呢?
公司是銷售成品油的,這個月購進了潤滑油,然后按同樣的價格又把發票開了出去,怎么做賬
公司購入技術服務費 然后又銷售了 這個怎么做賬 相當于是買進來 又賣出去了 成本該怎么結轉
你好 我想問下 就是購買了一批貨 單價60 數量是100 然后就付了6000塊錢 然后又贈了20瓶給我 然后我也是按照這樣入庫的,贈貨為0, 那結轉成本的話 贈貨的成本也要結轉嘛; 銷售明細表里頭又出售了這20瓶贈貨,這個毛利該怎么算啊,賣出去了1300塊錢,這1300算是營業外收入嗎
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
好的 謝謝老師
借:主營業務成本 應交稅費-進項稅額 貸:應付賬款
老師 沒錯吧
你好同學,沒問題的。
老師 還有一個 就是還購買了技術服務費 相當于是軟件 然后要嵌到產品中 那這個分錄要怎么寫
你好,這個也是借主營業務成本貸銀行存款,咱只要不是研發的企業,就不用通過研發支出費用化支出的,直接計入主營業務成本。
老師 我們是研發的企業
據,借研發支出費用化支出,或研發支出資本化支出。