你好;?? 1、計提工資: 借:管理/銷售費用等 貸:應付職工薪酬——工資 2、計提社保:(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3、次月發放工資時: 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4、上交杜保: 借:應付職工薪酬——社保 其他應收款-個人社保 貸:庫存現金/銀行存款 5、上交個人所得稅: 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 ? ?
老師你好,咨詢,我們單位上個月剛開的社保戶,然后稅務局登機繳款七月跟八月的社保費,個人部分扣款,這個月發七月份工資,我是不是要把七八月單位代扣的個人社保費,從七月?工資扣除
老師,我們做賬做工資是1月份做賬發放12月工資,計提1月份工資,社保是當月繳納,當月計提。那我12月份工資表上代扣個人社保費用,應該寫1月份社保費用,還是12月份社保費用?
老師,我們公司是本月發上月的工資,這個月我們社保剛開通,我們這邊社保是當月扣當月的,就是8月要扣8月的社保,但是工資是發七月的。這種情況,這個月,應該怎么扣員工繳納個人部分社保呢?工資表應該怎么做合適呢
老師好,我現在計提上個月的工資社保,工資沒發社保扣了,然后這樣做過以后下面應該怎么寫,扣了5133.58的社保費,我們公司員工部分的保險也是單位交的
老師,我們七月份交了保險費銀行扣款是16522.56社保費,還有工資54507我應該怎么寫分錄呢?社保扣的是當月的,工資發的是上月的
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。老板說是他們代銷我們的商品,貨款就是我們公司的。但是月底他們也會催收這些門店商家給我們打款,老板說這個打款后期是會退給他們的,只是算保證金,我們給他們的利潤就是算代銷手續費。問題是有時候他們賣的貨款刷到我們公司,有的會退回去,有的做預收款。而且老板的媽媽說就是正常銷售給門店商家,他們賣多少跟我們沒關系,我們公司才是代銷廠家貨拿代理費。我就不知道為什么說法不一樣。因為是代銷還好。如果是客戶的貨款在我們公司算銷售額,結轉成本又不是我們公司的東西了,到時候久了庫存會對不上,我害怕出問題。
公司沒有出納,所以平時日常開支都是法人個人墊付,去年到今年墊付的金額接近300萬,不知道這個其他應付款法人墊付的資金有沒有風險?公賬有錢需要及時償還嗎?
商品小樣入了庫存商品,現在當做試用裝拿去贈送給客戶,怎么做賬?
財務費用—利息收入,納稅調整明細表這張表是不是報需要填寫,沒有找到對應的項目
老師個稅經營所得1至12月份的有利潤,為什么年報上虧損了呢,
老師,對方開了專票能換普票嗎?
老師好,有一個帳我實在是理不清頭緒,還麻煩幫忙指點一下,公司現在的情況是有一個股東要退股撤資,現在在清算費用,公司業務層面的帳是清晰的,我現在有兩個方面不知道如何算,一個是現在辦公室的裝修費用,還有一個是公司的辦公家具這些,關于裝修費用,之前是說一起承擔,(兩家公司,另一個股東自己還有一家公司)一人一半,現在我們搬離這個辦公室,所以他說這個裝修費用就全部他們公司承擔,目前這些費用我們公司已經支付了,我找他們報銷,他們說直接從投資款里面扣,這樣是否可以呢?還有公司的錢買的辦公家具這些,應如何算費用呢?是誰用就補貼相應比例的錢給另外股東嗎?
老師,個稅上以前的人員信息都沒了,增減員都不見了,有什么辦法能恢復嗎?
您好老師,我們公司生產出口商品,也做內銷,出口商品的成本發票進行抵扣了,現在申請退稅需要轉出嗎
加工廠怎么建財務體系
這怎么都不對呢,
你做的分錄不對的; 看我上面列的分錄? ?
你把答案直接告訴我吧,老師,我們七月份交了保險費銀行扣款是16522.56社保費,還有工資54507我應該怎么寫分錄呢?社保扣的是當月的,工資發的是上月的,我看不懂你寫的
你先把你 扣的社保;? 單位部分和個人部分 各自的金額是多少發來看看 ; 還有你個稅? ? ?是多少;? 應發工資多少;? ?發來看看 ;? ?不然做不了具體科目的;? ??