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麻煩老師詳細寫一下計算過程,謝謝老師

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2022-12-06 23:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-06 23:12

你計算一下結果同學4700+300+35+10-(5000×0.5%+5000×15%+200+28+3+6)×25%

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快賬用戶2669 追問 2022-12-07 10:18

可以解釋一下原因嗎,老師

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齊紅老師 解答 2022-12-07 10:18

你這里就是收入-可以扣除成本費用計算的

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快賬用戶2669 追問 2022-12-07 10:20

所以是收入-成本費用后的總額乘的25%是嗎?您寫錯了?

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齊紅老師 解答 2022-12-07 10:24

對的,您覺得是哪里有疑問,可以具體問

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你計算一下結果同學4700+300+35+10-(5000×0.5%+5000×15%+200+28+3+6)×25%
2022-12-06
你好,需要計算做好了發給你
2022-12-07
你好,計算如下,請參考
2021-11-08
當期銷項稅是(150+10)*17%+2.34/1.17=29.2 當期可以抵扣進項稅額(100+20)*17%=20.4 應交增值稅是29.2-20.4=8.8
2023-01-30
你好 借長期股權投資4920 貸固定資產清理4920
2021-03-23
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