你好 ;1. 借 銀行存款 500萬 貸實(shí)收資本? ?500萬? ? 2.? ?借? ?固定資產(chǎn)- 生產(chǎn)設(shè)備? ?20萬貸? ?實(shí)收資本-A 單位 ??20萬;? 3.? 借銀行存款10萬貸短期借款 10萬 ; 4.? ? ? 借銀行存款? ?250萬貸長(zhǎng)期借款 250萬 ;? 5.? ?借短期借款10萬 貸 銀行存款10萬??
本月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購入材料一批30000元,已驗(yàn)收入庫,貨款未付。(2)向銀行借入3個(gè)月的短期借款60000元,直接償還所欠供應(yīng)商的貨款。(3)收到投資者投入的資本150000元,存入銀行。(4)以銀行存款15000元,償還短期借款。(5)將盈余公積金40000元轉(zhuǎn)為資本。(6)收到客戶所欠的貨款35000元存入銀行。(7)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),以銀行存款退還投資者股金200000元。(8)某企業(yè)代公司歸還長(zhǎng)期借款1000000元,經(jīng)協(xié)商將其轉(zhuǎn)為對(duì)公司資本的投入(9)向銀行借入短期借款200000元,存人銀行。
弘毅公司1月份業(yè)務(wù):1收到A公司投入資金200000元,款次有入銀行。2.以銀行有款300000元償還前次C公司貨款。3.收到乃公司償還前欠貨款50000元,款項(xiàng)存入銀行。4.從銀行借入短期借款100000元,直接償還C公司貨款。5.以銀行存款支付產(chǎn)品廣告費(fèi)25000元。6.銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)200000元(不考慮增值稅),貨款存入銀行。7償還到期銀行短期借款本金300000元,利息450元。8.收到投資者投入不需安裝設(shè)備,價(jià)值1000,其中作為資本投入為1500元1.編制會(huì)計(jì)分錄2.編制T型賬戶3.編制本試算平衡表。
弘毅公司1月份業(yè)務(wù):1收到A公司投入資金200000元,款次有入銀行。2.以銀行有款300000元償還前次C公司貨款。3.收到乃公司償還前欠貨款50000元,款項(xiàng)存入銀行。4.從銀行借入短期借款100000元,直接償還C公司貨款。5.以銀行存款支付產(chǎn)品廣告費(fèi)25000元。6.銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)200000元(不考慮增值稅),貨款存入銀行。7償還到期銀行短期借款本金300000元,利息450元。8.收到投資者投入不需安裝設(shè)備,價(jià)值1000,其中作為資本投入為1500元1.編制會(huì)計(jì)分錄2.編制T型賬戶3.編制本試算平衡表。
1.從銀行提取現(xiàn)金800000元,2.向銀行借入短期借款450000元,存入銀行。3.以銀行存款歸還期限為9個(gè)月的短期借100000元。4.向華信工廠購入甲材料80000元,貨款已用銀行存款支付。5.收到國(guó)家投資300000元,存入銀行。6.將一筆長(zhǎng)期借款50000元轉(zhuǎn)為對(duì)企業(yè)的投資。7.按規(guī)定將20000元資本公積金轉(zhuǎn)為實(shí)收資本。要求:判斷上述各項(xiàng)業(yè)務(wù)會(huì)引起哪些會(huì)計(jì)要素的增減變動(dòng)。
1.向銀行借入短期借款200000元,存入銀行2.收到客戶預(yù)付的購貨款5000元,存入銀行3.收到投資者以貨幣資金投入的資本500000元,存入銀行4.以銀行存款購入原材料一批,價(jià)值100000元5.收到客戶還來前欠貨款300000元存入銀行6.購買機(jī)器設(shè)備一臺(tái)價(jià)值85000元,款項(xiàng)尚未支付7.從銀行提取現(xiàn)金20000元以銀行存款支付前某單位貨款60000元
老師,新注冊(cè)了一家子公司,想把分公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到這家新公司去,怎么個(gè)轉(zhuǎn)法?
建筑垃圾需要繳納環(huán)保稅嗎?
企業(yè)匯算清繳后補(bǔ)交企業(yè)所得稅,補(bǔ)交的金額從銀行存款扣除,我發(fā)現(xiàn)快賬沒有以前年度損益的科目,請(qǐng)問我應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?
我公司是生產(chǎn)型出口企業(yè) 每個(gè)月有內(nèi)銷和外銷 上個(gè)月內(nèi)銷和外銷各占了一百多萬 計(jì)算稅負(fù)的時(shí)候要算上內(nèi)銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險(xiǎn)記工程施工-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?還是記到管理費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi)呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 2.應(yīng)付B款,收到票了,有合同 借管理費(fèi)用100,貸應(yīng)付款100 借應(yīng)付款100,貸銀行存款100 ?相當(dāng)于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個(gè)怎么辦 我現(xiàn)在在2025年4月份,把24年3個(gè)憑證沖紅,重新做一個(gè)往來款憑證 借銀行存款100,貸應(yīng)付賬款100 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會(huì)影響匯算清繳吧
請(qǐng)問軟件里邊有證券公司實(shí)操的公司嗎
老師下午好 沒有實(shí)繳出資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交印花稅嗎
老師,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本原始單據(jù)是什么
老師,我是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模,我24年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8400,就直接做收入了,沒有價(jià)稅分離,沒有計(jì)提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤(rùn),我現(xiàn)在該怎么調(diào)呀