您好,你們是一般納稅人還是小規模?是不影響11月份申報的
公司是一般納稅人,11月份開具售房發票,稅率錯誤開成了9%的,12月份申報將相關稅費繳納了,后期發現稅率錯誤,紅沖重新開具5%稅率的發票,1月份申報時去稅務局辦理了12月份繳納稅額的稅費抵扣,請問會計分錄怎么做?
老師好!1月份的發票開錯了,在7月份又重新開具的,但沒有對1月份的發票進行沖紅,現在可以沖紅嗎?
老師 10月份我建筑公司給房產公司開了150萬工程款發票 我開的是普票 11月份我把普票紅沖了 換成150萬專票行不行 我12月份報11月份的增值稅會有什么影響嗎 還會在發生交稅的事情嗎
老師好!我在11月份開具了117萬增票,當月也做了收入,后來發現金額開錯,在12月份紅沖了,請問,我12月份該怎樣處理這筆業務?謝謝您!
我們公司11月開具了100萬發票,12月份發現錯了,進行沖紅,然后重新填開,請問老師對11月份的納稅有影響嗎?
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業務轉到這家新公司去,怎么個轉法?
建筑垃圾需要繳納環保稅嗎?
企業匯算清繳后補交企業所得稅,補交的金額從銀行存款扣除,我發現快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應該如何做會計分錄?
我公司是生產型出口企業 每個月有內銷和外銷 上個月內銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負的時候要算上內銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費嗎?還是記到管理費用 保險費呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業務收入100 2.應付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應付款100 借應付款100,貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應付賬款100 借應付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
老師下午好 沒有實繳出資的股權轉讓需要交印花稅嗎
老師,結轉庫存商品成本原始單據是什么
老師,我是農業公司小規模,我24年主營業務收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉到營業外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現在該怎么調呀
我們是一般納稅人
您好,這樣是不影響11月份的,
對12月份的也沒有影響是嗎
你好,如果金額沒有變化的話是不影響的
那我們這個剛好是要申請即征即退的,是不是拿11月份的納稅申報表去申請即征即退就可以了呀
您好,這張發票是即征即退范圍內的嗎?
是的,老師
你好!你發票金額沒有問題是吧只是開票內容錯了?
發票金額都沒有問題的
你好,這樣的話是沒有影響的
好的,謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝