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我們公司11月開具了100萬發票,12月份發現錯了,進行沖紅,然后重新填開,請問老師對11月份的納稅有影響嗎?

2022-12-05 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-05 16:40

您好,你們是一般納稅人還是小規模?是不影響11月份申報的

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快賬用戶7201 追問 2022-12-05 16:41

我們是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2022-12-05 16:41

您好,這樣是不影響11月份的,

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快賬用戶7201 追問 2022-12-05 16:41

對12月份的也沒有影響是嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-05 16:41

你好,如果金額沒有變化的話是不影響的

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快賬用戶7201 追問 2022-12-05 16:42

那我們這個剛好是要申請即征即退的,是不是拿11月份的納稅申報表去申請即征即退就可以了呀

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齊紅老師 解答 2022-12-05 16:44

您好,這張發票是即征即退范圍內的嗎?

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快賬用戶7201 追問 2022-12-05 16:45

是的,老師

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齊紅老師 解答 2022-12-05 16:46

你好!你發票金額沒有問題是吧只是開票內容錯了?

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快賬用戶7201 追問 2022-12-05 16:47

發票金額都沒有問題的

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齊紅老師 解答 2022-12-05 16:48

你好,這樣的話是沒有影響的

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快賬用戶7201 追問 2022-12-05 16:51

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-05 16:51

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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您好,你們是一般納稅人還是小規模?是不影響11月份申報的
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您好,對11月份的報稅是沒有影響的
2023-12-14
你好,如果之前做了進項就需要做進項稅額轉出
2021-12-08
分析原錯誤發票情況 10?月份開具了錯誤金額的普通銷售發票,由于是出口退稅公司且銷項稅免稅,當時在?10?月份可能的賬務處理如下: 假設銷售商品,原錯誤分錄(假設金額為?A): 借:應收賬款(或銀行存款等相關科目)A 貸:主營業務收入?A 這里沒有涉及銷項稅,因為是免稅銷售。 11?月份沖紅處理 11?月份沖紅原錯誤發票時,賬務處理為: 借:應收賬款(或銀行存款等相關科目)?-?A 貸:主營業務收入?-?A 這一步是將原錯誤記錄反向沖銷。 11?月份重新開具正確發票 假設重新開具的正確發票金額為?B,賬務處理為: 借:應收賬款(或銀行存款等相關科目)B 貸:主營業務收入?B 財務在?11?月份需要先沖紅原錯誤金額的賬務記錄,然后按照重新開具的正確發票金額重新記賬。整個過程中,由于是免稅銷售,不涉及銷項稅的調整。
2024-12-04
已經抵扣做進項轉出就是了
2022-12-28
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