借其他應付款 貸銀行存款
上個月支付電費,沒有收到發票,記入其他應付款,但是當月又要攤銷電費,所以借管理費用貸其他應付款。本月收到了發票,請問要怎么記賬
老師,請問下租賃辦公室年租金37200元,發生的以下情況,1、未收到租賃發票,先付款的分錄 借:預付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發票仍未收到,每月需要預提 借:管理費用 15500 貸:其他應付款--預提費用 15500 3、租賃有6個月,才收到租賃發票后 借:待攤費用 18600 其他應付款-預提費用18600 貸:預付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發票 借:其他應付款--預提費用 37200 貸:預付賬款 37200 請老師幫看下 這樣做分錄對嗎
9月付款,沒有發票,借:其他應付款,貸:銀行存款,10月收到了發票,就借:管理費用,貸:其他應付款,這個收到的發票,是放在10月的憑證里嗎?還是又放在9月
9月應付某公司2500元,已經收到發票,9月做賬:借:管理費用2500 貸:其他應付款2500 記賬憑證的附件是發票。 那請問老師:11月23日支付該公司了2500元。 借:其他應付款2500 貸:銀行存款2500 記賬憑證的附件是什么呢?
10月收到發票 記賬如下:借:銷售費用494 貸:其他應付款494 11月才付款收到付款回單 這個要怎么記賬
老師您好,請問工商年報里,有一個是企業控股,這個我應該如何選擇呢
老師,我現在裝釘2024年11月憑證時,發現報銷餐分錄記錯了,競然有進項稅,現在直接紅沖去年錯的記賬憑證,更正分錄為:借=:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應付款一法人,對嗎?
如果購買東西 進項票后期才收到 請問一下怎么做賬
計提匯算清繳所得稅后 資產負債表和利潤表的勾勒關系差了計提匯算清繳所得稅的金額,分錄為,借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交所得稅。問題出來哪現在怎么處理?
生產成本應該如何計算呢?
老師,我用的金蝶云星空,我是從1到100號開始錄憑證,另一個人是從101往后錄,我把前100號錄完了,我錄了一個215號憑證,為啥我的銀行存款明細賬不顯示215號憑證呢
老師,我的意思是固定資產按月計提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
請教老師:我公司對外提供項目申報服務,開發票的稅收分類編碼是什么?
如何快速計算出利潤率有多少? 總收入:34063.05。利潤450.13。 如何才算出利潤率有多少?
這道題甲不是出票人 也不是承兌人 對吧