同學(xué)你好 計入營業(yè)外支出也可以
老師好,現(xiàn)在公司有這么一個業(yè)務(wù),請教一下該怎么處理,公司的員工買了一個大企業(yè)工程的鋼材下腳料,但是對方要求通過公司的賬戶匯款,這樣,這個員工把錢打到了公司的賬上,又通過公司的賬戶打給了賣下腳料的公司,這個交易過程只有銀行回單,沒有發(fā)票,這個賬務(wù)怎么處理呢
老師,我單位接了一個項目,但是不夠資質(zhì),所以以另一個單位的名義去實施,因為對方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個項目施工還是我單位這邊派人員去,他們出差在項目上的消費都是開我單位的發(fā)票,也有開對方單位的。工程款回到對方單位,我單位在開票給對方單位才能回款,但是我單位的員工開對方單位的發(fā)票是不能報銷的,如果讓我單位員工拿發(fā)票去對方單位報銷,但是有不屬于對方單位員工,如果不開對方單位的發(fā)票,以對方單位的名義去做這個項目有收入沒有成本也不真實,如果我單位員工不拿票去對方單位報銷,就沒有報銷款回來,在我單位這邊的借款就平不了賬,請問面對這種現(xiàn)狀有什么好處理方法嗎?
老師你好,我們公司的食堂平時是員工或者客人來吃飯,賬務(wù)處理是計入福利費和業(yè)務(wù)招待費。但是偶爾外來人員來食堂吃飯,我們是有收取費用。并且還需要開發(fā)票。想問下這個要怎么做賬務(wù)處理?發(fā)票需要怎么開給他們。我們是制造行業(yè)。
老師,單位員工吃飯,樓下有個兩夫妻給做,員工每人10元,一天兩餐,這個費用我下月初給做飯的對公打款過去,這筆款沒有發(fā)票,怎么賬務(wù)處理啊。最好是對方開發(fā)票
老師好,有個問題需要咨詢一下,我們的應(yīng)收款1萬元,已經(jīng)開了發(fā)票的,然后客戶沒直接對公付給我們公司,是通過農(nóng)民工工資發(fā)給一個員工(該員工沒有在這個公司名下申報個稅,也沒簽合同),員工又轉(zhuǎn)回給老板,這筆款,怎么做賬呀 才是正確的 ?
我建筑總包單位 對于員工和農(nóng)民工的工資 個稅怎么算
老師,債權(quán)債務(wù)明細(xì)包括哪些科目?
老師我們出口貨物去年12月發(fā)貨今年4月才收到貨款,我4月開發(fā)票日期是不是只有選4月了,然后4月確認(rèn)收入
所得稅匯算清繳研發(fā)費用優(yōu)惠表中48行怎么算
托育機構(gòu)買菜時只有買菜清單沒有,下個月付款時才能取得發(fā)票。當(dāng)月賬務(wù)處理借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款并以買菜清單作為附件。下個月付款時借應(yīng)付賬款貸銀行并以發(fā)票作為附件入賬,這樣處理,對嗎?
產(chǎn)品出貨裝卸費用放在什么科目
老師我們進口一批貨應(yīng)交稅費是入進項稅額還是待抵扣進項稅
老師,出納給個資金流水賬要我把費用,利潤分開做 是什么意思
我公司財務(wù)費用-84.32萬元,預(yù)算數(shù)-20萬元,完成度是多少?
老師,電子發(fā)票對方發(fā)票開錯了,但是我方已抵扣了,這筆我這需要做什么處理
老師,想進成本,計營業(yè)外支出,是不是調(diào)增啊
對的 沒有發(fā)票不管計入哪里都得調(diào)增
老師,我的意思是有啥方法,成立個體戶,還是稅局代開,還是做工資里,不會弄,讓老師教一教
老師,就是簡單的,畢竟是針對個人,每月都發(fā)生,金額每月2-4萬元
同學(xué)你好 個體戶是查賬征收的嗎
老師,他啥都沒有,為了公司每月好做賬,好處理,我提議讓他辦個個體戶,他不肯,因為他不懂也不會。所以這種情況我公司怎么處理,請教一下老師
同學(xué)你好 直接按實際的來
老師,按實際的來 就是記營業(yè)外支出,不能稅前抵扣,匯算清繳還得調(diào)增出來 對嗎
同學(xué)你好 對的 直接調(diào)增就可以
就沒有別的方法嗎
老師,如果他能去飯店開出來餐費發(fā)票,是不是可以啊
同學(xué)你好 那你得有發(fā)票 有餐費發(fā)票只能計入福利費招待費