你好同學,是按照1000×1%加計扣除的
收購農(nóng)產(chǎn)品的企業(yè)在生產(chǎn)領(lǐng)用的時候咱可以加計扣除1%的進項稅額嗎
購進農(nóng)產(chǎn)品,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計算進項稅額,如用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和10%的扣除率計算的進項稅額。 請問這句話是什么意思?
購買農(nóng)產(chǎn)品銷售是13%的貨物,開具的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票是票面金額乘9% 不是有個加計扣除1%嗎?,這個加計扣除的1%要在分錄上體現(xiàn)嗎?還是不用做分錄?直接在申報表上體現(xiàn)
,銷售13%的貨物,. 購買農(nóng)產(chǎn)品加計扣除,購買原材料票面金額是1000, ,購買的時候是9%的進項,領(lǐng)用生產(chǎn)的時候。加計扣除1%進項。,是1000×1%,,還是910×1%
納稅人購買的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物,于()當期加計扣除()的進項稅額
老師,工資沒有從公戶發(fā)過,代賬公司把工資走到其他應付款老板,這樣合理嗎?
老師老板的其他應付款轉(zhuǎn)入實收資本,公司注銷的時候?qū)嵤召Y本可以直接轉(zhuǎn)給老板,不需要再交稅吧
老師。注會報考 ??频臅媽I(yè)在報名頁面上是選擇會計審計類——會計學嗎?
老師,把老板的其他應付款轉(zhuǎn)入到實收資本,是不是還需要交個人所得稅啊
集團內(nèi)股權(quán)無償劃轉(zhuǎn) C是B全資子公司,B是A全資子公司,A收回c,目前b盈余公積600,未分配利潤-15000,初始投資成本20000,會計處理?
問一下注冊資金實繳的問題,法人占股60% 另外一個股東占股40% 法人打款到對公賬戶備注投資款超過了他的比例,剩余的能不能算另外一個股東實繳呀
老師,那我們沒有從公戶發(fā)過工資,代賬公司把工資發(fā)放做到其他應付款老板,這樣的話公司欠老板的錢比較多,一直掛著,公司又沒啥收入,給老板還不了,怎么平賬
想問下就是個體戶核定征收個稅費標準是24萬,然后上個季度開超了開成了28萬應該怎么交稅啊?還是按照24萬還是需要按照28萬?。?/p>
老師,我有一個一般納稅人公司資產(chǎn)上還有一輛車,當時購進時已經(jīng)給了增值稅,現(xiàn)在我要把這輛車賣了并且注銷,但是請問你的增值稅這部分怎么處理呢?說我買車買成50萬,現(xiàn)在賣了10萬,這個增值稅怎么處理?
老師代賬公司做外賬,我們從來沒有從公戶發(fā)過工資,他們做賬是不是把工資發(fā)放這快做到貸其他應付款老板了
購買原材料。 借:原材料-原木910 借:應交稅費-進項稅90 貸:銀行存款1000 領(lǐng)用生產(chǎn)的時候 借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本900 借:應交稅費-進項稅10 貸:原材料 910 老師是這樣子的嗎?
嗯嗯,是這樣的同學,分錄正確
你看一下后面的金額是對的嗎
嗯嗯,是正確的同學