學(xué)員你好,這是錯(cuò)誤的,得按照進(jìn)度確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本
能請教您一個(gè)問題嗎,我也剛剛接觸建筑行業(yè)會(huì)計(jì),我有一個(gè)問題,之前沒有確認(rèn)收入,這個(gè)月剛剛確認(rèn)收入,工程施工成本已結(jié)轉(zhuǎn)成本,我想知道的是,結(jié)轉(zhuǎn)完成本以后,主營業(yè)務(wù)收入在貸方,主營業(yè)務(wù)成本在借方,月末需要做什么嗎
建筑公司新收入下科目用到了合同結(jié)算,合同履約成本,但因?yàn)槭杖虢Y(jié)算,算收入!但我就是一套賬,開發(fā)票了才確認(rèn)收入!所以目前還是用老方法,還是以前的科目,工程施工下面合同成本,每月結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)庫存商品(工程成本結(jié)轉(zhuǎn)),然后等開發(fā)票確認(rèn)收入,再按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本到主營業(yè)務(wù)成本,可以嗎
新入職一家公司,我做外賬,公司是船運(yùn)公司,運(yùn)輸企業(yè),成本是油費(fèi),人工,固定資產(chǎn)折舊等,現(xiàn)在我看以前的會(huì)計(jì)做的賬,當(dāng)月沒收到油費(fèi)的發(fā)票就入成本了,下個(gè)月才付款和收到發(fā)票,我以前都是收到發(fā)票才確認(rèn)成本的,但幾百萬的油費(fèi),當(dāng)月不計(jì)入成本,又會(huì)成本不準(zhǔn)確!請問是按照上一個(gè)會(huì)計(jì)當(dāng)月就確認(rèn)成本,還是下個(gè)月收到發(fā)票再確認(rèn)?
公司買材料是直接用在項(xiàng)目上,不放倉庫的,怎么做分錄比較合理,是建筑服務(wù)業(yè),如果是直接按工程成本,那是不是要月底做結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)收入之后再做結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,項(xiàng)目的收入是每收一筆款就確認(rèn)收入的,一個(gè)項(xiàng)目會(huì)付好幾次的款,不是完工后才確認(rèn)收入的,
老師,請問一下我公司是裝修企業(yè),前一個(gè)會(huì)計(jì)做賬,確認(rèn)收入是按照收到合同就確認(rèn)收入了,主營業(yè)務(wù)成本是年底12月結(jié)轉(zhuǎn),她這種做法是錯(cuò)誤的吧
請問老師現(xiàn)金流量表期末余額一定要等于負(fù)債表貨幣資金嗎
請問老師非盈利組織營業(yè)成本,包含管理費(fèi)用和其他費(fèi)用嗎?
你好老師U8財(cái)務(wù)系統(tǒng)改去年數(shù)據(jù),反結(jié)賬,今年的賬不會(huì)變動(dòng)吧
以前年度主營業(yè)務(wù)成本少歸集,以后年度怎么調(diào)整?
老師,勞務(wù)分包再專業(yè)分包給勞務(wù)公司可以嗎
小規(guī)模最好給對方開普票 ,一般納稅人給我們小規(guī)模開專票和普票有區(qū)別嗎?
你好!老師 發(fā)現(xiàn)第一季度有一個(gè)數(shù)據(jù)錯(cuò)了,可以修改嗎?報(bào)表可以修改嗎?
公司是助貸機(jī)構(gòu),給銀行推薦的客戶放款,后續(xù)每期還款有服務(wù)費(fèi),已經(jīng)放款的人員可以計(jì)算出截止到還款完一共應(yīng)收多少服務(wù)費(fèi),怎么在報(bào)表上體現(xiàn)這些后期應(yīng)收服務(wù)費(fèi),能用應(yīng)收賬款來體現(xiàn)么
從美國購買代碼,我司用交增值稅嗎?
老師,公司的自有項(xiàng)目的人工費(fèi)直接計(jì)入“主營業(yè)務(wù)成本—項(xiàng)目—人工”,那外包的也是月付的,人工材料也這樣記嗎?我還在建賬
我現(xiàn)在要怎么樣調(diào)整過來
現(xiàn)在調(diào)整難度太大,因?yàn)槟愕檬崂沓鰜硭幸汛_認(rèn)收入未完工的項(xiàng)目,然后根據(jù)進(jìn)度調(diào)減收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本