通過盤虧和盤盈,第一步都是先轉(zhuǎn)到待處理財產(chǎn)損益。完了之后再從待處理財產(chǎn)損益,如果說是盤虧的話,那么可能是管理費(fèi)用,可能是營業(yè)外支出,盤盈的話就沖減管理費(fèi)用就行了。
對外采購存貨的過程中,發(fā)生的存貨的盤盈盤虧,應(yīng)該分別怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?請老師給出完整回復(fù)。盤盈盤虧。
存貨盤虧盤盈賬務(wù)處理。
老師,存貨盤盈盤虧賬上怎么處理呢
老師,存貨盤盈盤虧涉稅怎么處理
庫存盤點(diǎn),盤盈和盤虧,怎么賬務(wù)處理
老師,出差過程中購買的電腦能否一并計入差旅費(fèi)
個稅申報本月15號之前忘記申報,現(xiàn)在補(bǔ)要交罰款嗎
老師,請問如何理解第二條,比如4月收到稅務(wù)異常發(fā)票通知,那稅款所屬期是4月,5月申報4月增值稅時做進(jìn)項轉(zhuǎn)出是嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,有些沒有成本發(fā)票,匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎
老師我想問一下小規(guī)模公司也可以開通社保,給員工繳納社保吧,這個開通需要什么手續(xù)
你好,我公司這個月開具了一張出口發(fā)票,開具了發(fā)現(xiàn)有一個商品的稅收編碼和進(jìn)項發(fā)票稅收編碼大類一致,小類不一致,例如稅收編碼大類塑料制品一致,再分的小類不一致,這樣的發(fā)票可以嗎?會不會觸犯稅務(wù)預(yù)警?
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當(dāng)法人,他已經(jīng)七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計提嗎?
老師問一下,小規(guī)模納稅人第一季度一點(diǎn)有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調(diào)整,在電子稅務(wù)局里有以前年度虧損調(diào)整,但數(shù)學(xué)填不進(jìn),正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
老師,如果并不是真實(shí)的盤盈,而是采購把庫存重量錄錯,又改不了了,這樣倉庫把系統(tǒng)入到盤盈了,是不是算盤盈也不合理
如果說是屬于錯誤,你就按照差錯調(diào)整處理,就不是按照盤虧盤盈處理了。
老師,差錯調(diào)整你是說怎么處理呢
這個是什么原因?qū)е碌牟铄e?如果說只是庫存數(shù)量錄錯的話,那只是數(shù)量錯誤,你的金額是否也錯誤了?
老師,企業(yè)是做不銹鋼板材加工,采購原材料板材時,會有個理算入庫重量和磅差重量,正常都要錄按理算的重量,但采購給按磅差重量錄入的,這樣倉庫那數(shù)據(jù)就不對了,所以倉庫給做到盤盈盈虧處理了,實(shí)際是不是的。
那你這個就是屬于那個相當(dāng)于過磅時候的差異,這個可以理解為是合理的一個耗差。
這個不屬于盤虧盤源去處理了,你就正常把那個差異轉(zhuǎn)到你的營業(yè)成本處理就行了,或者是沖減你的營業(yè)成本。
老師您太厲害了,我還怕我沒說明白呢,老師,您是說 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:?
就比方說,如果說你的庫存商品它實(shí)際上是少了,那你就是借營業(yè)成本貸庫存商品。那如果說這個是多了,那么就借庫存商品貸營業(yè)成本,總之差額直接用你的營業(yè)成本去進(jìn)行調(diào)整就行。
老師,有營業(yè)成本這個科目嗎
這是主營業(yè)務(wù)成本,我這里簡寫了。