可以的,可以這么做的。
老師,請問10月已經(jīng)未開票收入申報了,11月對方要求補(bǔ)票,那11月的申報表里是在未開票收入里沖減嗎?負(fù)的可以嗎
老師 今年做的無票收入申報 明年開票 申報時可以紅沖今年的無票收入不
老師,你好,請問今年的未開票收入已經(jīng)申報,如果明年才開票,是否申報時可以沖減未開票收入?
老師,去年增值稅未開票收入50萬元做了申報,1月份這個未開票收入開票了,開了15萬元,2月份開了30萬元。當(dāng)時我沒有做未開票沖減,現(xiàn)稅局這邊叫我報5月份的時候直接沖減,那我是沖減今年已經(jīng)開的45萬元,還是去年申報的50萬元
老師,全年開的發(fā)票已經(jīng)申報銷售收入了今年紅沖了紅沖的發(fā)票是沖減未分配利潤還是沖減收入啊
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費(fèi)在哪里查呀
老師,公司當(dāng)年買車時是貸款購買的,所以當(dāng)時記賬時車的價值里有利息費(fèi)用,借:固定資產(chǎn)50萬,貸:其他應(yīng)付款50萬。現(xiàn)在車又提前還款了,借:其他應(yīng)付款48萬,貸:銀行存款48萬,請問提前還款少交的那部分利息該該怎么記賬平掉?
請問我們一般納稅人,但用小企業(yè)準(zhǔn)則,24年10月開具通行費(fèi)發(fā)票,但當(dāng)時未報銷入賬,也未實(shí)際付款,若25年正常入賬付款,24年的企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)如何調(diào)整?需要先更改24年第四季度的企業(yè)所得稅報表嗎?
老師損失是不可以向其追索的嘛?
利潤表當(dāng)中的凈利潤,相當(dāng)于資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的什么科目
建筑企業(yè)有預(yù)繳稅金怎么做會計(jì)分錄
利潤表當(dāng)中的凈利潤是資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的本年利潤,是他嗎?是相當(dāng)于他嗎?
摘要寫錯了 要改正 需要什么東西嗎
老師不會第二題 1.為什么轉(zhuǎn)讓設(shè)備的收入不算入銷售收入 2.為什么出租房屋的收入計(jì)入其他收入?其他收入包括哪些
可以嗎?不是必須在今年都開票嗎?
可以 一般納稅人還是小規(guī)模,如果是小規(guī)模的話,盡量的不要做無票收入,因?yàn)槟汩_了發(fā)票之后不好申報。
一般納稅人,有一千多萬現(xiàn)在還沒開票,但是已經(jīng)按未開具發(fā)票收入申報了,我是怕跨年了再開,下次再申報時不能沖減未開具發(fā)票這個了
可以紅沖無票收入的,到時候再未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)
跨年不影響是吧?
對的是的,這個不影響的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。