你好,賬上的所得稅不對,交多少計(jì)提多少就可以的。
老師,對留底企業(yè)所得稅不理解,企業(yè)所得稅匯算清繳后,我不想退稅,之前有預(yù)交企業(yè)所得稅,意思這個(gè)預(yù)交稅額在企業(yè)所得稅表里的體現(xiàn)著,就不用動(dòng)表動(dòng)賬了?然后申報(bào)季度企業(yè)所得稅有要交企業(yè)所得稅額就沖抵?留底需要填寫流動(dòng)稅申請表嗎?
老師好,之前的賬上把年度補(bǔ)繳的所得稅分錄做成了 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 所以利潤表里面所得稅費(fèi)用就有這個(gè)稅額,但是申報(bào)表里是沒有這個(gè)數(shù)據(jù)的,就導(dǎo)致了報(bào)表和申報(bào)表里的利潤總額不一致,我現(xiàn)在怎么調(diào)整
老師,企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅,有設(shè)備有一次性扣除,申報(bào)表格中的應(yīng)交所得稅額和賬上的所得稅額不一致,下個(gè)月交款后,賬上所得稅額就有余額,這樣對嗎
老師,企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅,有設(shè)備一次性扣除,申報(bào)表格中的應(yīng)交所得稅額和賬上的所得稅額可以不一致嗎
老師,企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅,有設(shè)備一次性扣除,申報(bào)表格中的應(yīng)交所得稅額和賬上的所得稅額不一致,下個(gè)月交款后,賬上所得稅額就有余額,這樣對嗎
支付與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的其他現(xiàn)金都包括哪些內(nèi)容
民間非營利組織的車船稅計(jì)入什么科目
掛靠在我公司名下的車輛,現(xiàn)在要過戶給使用單位,我公司需要承擔(dān)什么稅費(fèi),是不是二手車買賣處理
明天要面試個(gè)文化傳媒公司,1,怎么申報(bào)納稅?2.有那些政策申報(bào)?3.怎么申報(bào),有哪些優(yōu)惠政策
審計(jì)調(diào)整后的23年存貨期末余額大于賬上24年存貨期初余額,怎么在24年調(diào)整回來?
老師,我們企業(yè)是制造風(fēng)電葉片的,每支葉片需要安裝葉片后緣鋸齒裝配,降低噪音。葉片后援鋸齒裝配是采購部門從外購入的,我在2024年8月給客戶開的96支葉片后援鋸齒裝配,現(xiàn)在要沖紅,都需要業(yè)務(wù)部門提供什么手續(xù)呢?
老師好,2月份專管員通知我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們做了,結(jié)果三月報(bào)表上又在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那欄自動(dòng)帶出這個(gè)金額,我就手動(dòng)刪掉了這個(gè)金額,結(jié)果提交申報(bào)就報(bào)不過去,我點(diǎn)了強(qiáng)制提交現(xiàn)在就開不了票了,怎么辦呢
歐老師,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中出現(xiàn)“上年各月均有申報(bào)且全年收入不超過6萬元”,但是該員工本月離職了,下個(gè)月申報(bào)4月份工資的時(shí)候就沒有個(gè)稅,但如果沒有這個(gè)前提他是應(yīng)該交稅的,這種情況我該怎么申報(bào)
老板個(gè)人私戶轉(zhuǎn)錢到公司公戶備注是寫投資款嗎
@文文老師,事業(yè)單位,2022年11月8日14.00開標(biāo),但是招標(biāo)公司收到的一家公司的招標(biāo)文件PDF版最終修改時(shí)間為2022年11月8日15.14,這個(gè)違法嗎?
多計(jì)提的紅沖了就行。
紅沖分錄怎么寫
借應(yīng)交稅費(fèi) 借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)