同學你好 白條可以 但是不能稅前扣除
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
但是,不是企業與房東簽的房租合同啊,是企業法人老婆與房東簽的合同!這樣可以用企業的對公賬戶轉賬給房東嗎?需要修改合同嗎?或者怎么樣
這個要有公司的發票才可以
這種白條可以嘛,不抵企業所得稅!
這個不可以的哦 不抵企業所得稅
那企業與法人老婆簽個房租租賃合同呢,然后對公給法人老婆轉錢,沒有發票,白條入賬,也不抵企業所得稅,這種可以對公打款嗎?法人老婆相當于二房東唄!
同學你好 這個不管幾房東 只要有發票就可以
那就是沒有發票,白條入賬嘛,對公打款!不抵企業所得稅也不行嗎?
哪種情況下可以沒有發票,對公打款,我們可以不抵企業所得稅!
同學你好 可以的 匯算清繳調增就可以
那就是說我們可以對公付款給房東,即便不是企業與房東簽的合同,然后白條入賬,對公打款,然后匯算清繳調增!這樣操作可以嘛?
可以透徹的解釋下嗎?不太明白
這個可以的 只要調增就可以
那一般什么情況下可以白條入賬呢?
白條都可以入賬就是不能稅前扣除
那這白條就相當于發票嗎?只不過企業所得稅調增,那稅務有啥風險嗎?
這個多了稅局可能會查賬的