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比如10月份的銷售產品收到款但是當月沒有做賬到11月才來做賬發現收到款沒有開票怎么做賬

2022-11-29 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-29 10:56

你好,學員,正常做賬的? 借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅

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快賬用戶1213 追問 2022-11-29 10:57

但是沒有發票

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齊紅老師 解答 2022-11-29 10:57

按照未票收入正常做賬的,學員

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快賬用戶1213 追問 2022-11-29 10:58

那到時候開票出來發票是11月份的沒有關系嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-29 11:00

那到時候開票出來發票是11月份的沒有關系嗎? 到時候沖回未票憑證,按照發票正常做賬

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快賬用戶1213 追問 2022-11-29 11:02

未票怎么弄

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快賬用戶1213 追問 2022-11-29 11:02

是做暫估嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-29 11:04

是做暫估嗎? 是的,學員

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快賬用戶1213 追問 2022-11-29 11:05

很多這種情況的怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-11-29 11:06

很多這種情況的怎么辦 這種的話,如果想簡單操作,收到款計入預收賬款,開發票再確認收入的

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快賬用戶1213 追問 2022-11-29 12:57

我看到之前會計做賬是銷售產品做后做采購方面好后做銀行流水后就是其他方面的

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快賬用戶1213 追問 2022-11-29 12:58

老板娘是會計主管她說按這樣子來做賬

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快賬用戶1213 追問 2022-11-29 12:58

我覺得是不對的

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齊紅老師 解答 2022-11-29 12:59

按照發票計入收入可以的

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齊紅老師 解答 2022-11-29 12:59

收到直接沖減應收賬款的

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齊紅老師 解答 2022-11-29 12:59

這種方式是可以的

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快賬用戶1213 追問 2022-11-29 13:01

那比如先收到款就直接做借:銀行存款貸:應收賬款

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快賬用戶1213 追問 2022-11-29 13:02

收到票就做借:應收賬款貸:主營業務收入 應交稅費

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齊紅老師 解答 2022-11-29 13:03

那比如先收到款就直接做借:銀行存款貸:應收賬款 是的

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齊紅老師 解答 2022-11-29 13:04

收到票就做借:應收賬款貸:主營業務收入 應交稅費 是的

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快賬用戶1213 追問 2022-11-29 13:05

像這種不在同一個月里面有些是跨月才收到票的也這樣子做沒有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-29 13:06

像這種不在同一個月里面有些是跨月才收到票的也這樣子做沒有問題嗎? 沒問題的,這個正常的,學員

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快賬用戶1213 追問 2022-11-29 13:06

好的。懂了謝謝哈

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齊紅老師 解答 2022-11-29 13:07

不客氣,學員,祝你工作順利

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快賬用戶1213 追問 2022-11-29 13:10

對了,還有個問題想一下,我們有個員工是負責軟件方面的現在公司自己的軟件一直在升級中然后看到計提工資是管理費用—研發費用—工資

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快賬用戶1213 追問 2022-11-29 13:10

這樣設置科目不對吧

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齊紅老師 解答 2022-11-29 13:13

對了,還有個問題想一下,我們有個員工是負責軟件方面的現在公司自己的軟件一直在升級中然后看到計提工資是管理費用—研發費用—工資 這個可以的

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齊紅老師 解答 2022-11-29 13:13

意思就是實際是研發費用的

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你好,學員,正常做賬的? 借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅
2022-11-29
你好,這個11月份的發票,咱只能做到11月份里面。
2022-11-09
借應付帳款貸庫存商品 借庫存商品貸應付帳款
2021-02-01
?你好;? ? ?你沒有取得發票; 但是實際是3月發生的; 可以? 含稅金額暫估做賬的 ; 到時取得專票后 ; 你們在根據專票做賬 : 借? 銷售費用; 進項稅貸 銀行存款。 你看看總得付款金額是? 5000還是4000 ?? ? ?優惠金額是否 在專票 體現的? ?
2022-05-13
你好 ;? ? ? ? ? ? ?10月做無票收入處理 ;11月開票 先紅沖無票收在按開票處理。? 不能 在11月做收入的??
2021-11-04
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