你好;? 你看下如果有科目余額表的話 ; 可以? 根據(jù)科目余額表的期末數(shù)據(jù)來建賬 作為你建賬的期初 ;負(fù)債表的話? 不好歸集 每個(gè)明細(xì)期末的數(shù)據(jù)的??
老師接別人的賬過來,是要按科目余額表錄初始數(shù)據(jù)還是報(bào)表,現(xiàn)在我是按科目余額表錄初始數(shù)據(jù),期末結(jié)賬后,利潤表一樣,但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)有些科目數(shù)據(jù)一樣,有些不一樣,怎么處理
老師你好,我想請(qǐng)問一下,報(bào)稅系統(tǒng)里面的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的年報(bào)數(shù)量是不是我們做賬財(cái)務(wù)軟件里面20年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里面的數(shù)量直接填入進(jìn)去就可以了嗎?
老師,我現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表季度報(bào)表,電子稅務(wù)局期初數(shù)和我財(cái)務(wù)軟件打印出來期初數(shù)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表期初電子稅務(wù)局和財(cái)務(wù)軟件不一致,我是手動(dòng)在電子稅務(wù)局資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)修改為和我這邊財(cái)務(wù)軟件資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)一致嗎,還是不用管它
老師我請(qǐng)問一下,現(xiàn)在接的一家賬沒人對(duì)接,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表我是從報(bào)稅系統(tǒng)打印出來的,現(xiàn)在我是新財(cái)務(wù)軟件,是不是按期末余額填寫我軟件的初始數(shù)據(jù)
老師您好,我要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)稅系統(tǒng)提取出來的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的年初余額,與我財(cái)務(wù)軟件的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額不一樣,是怎么回事啊,我是五月份買的這個(gè)財(cái)務(wù)軟件,當(dāng)時(shí)期初余額也都入了
老師,我們公司請(qǐng)外部人做ISO,交通費(fèi)未列入合同,那交通費(fèi)是不是不能稅前扣除
老師個(gè)稅APP申報(bào)個(gè)稅,點(diǎn)簡易申報(bào),怎么收入為0呢,其實(shí)是在公司申報(bào)個(gè)稅的有工資的。按收入為0申報(bào),沒問題吧。以前自動(dòng)跳出收入,現(xiàn)在都為0。是不是要標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)
老師,資格審查有三條,其中:存在控股關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。表評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)為不得存在,有兩家投標(biāo)單位把這三條寫了承諾并蓋了章,有一家單位三條都沒寫承諾,這個(gè)算是不符合審查條件嗎?
老師好~咨詢一下 空調(diào)改造費(fèi) 一般計(jì)入什么科目?
老師,就是我上記賬公司做會(huì)計(jì)助理,但是基本每天工作都是開票,然后代我的這個(gè)姑娘也不把其他的工作給我,我感覺特沒意思。怎么和他們溝通一下合適,我不想總開票。我來就是來學(xué)習(xí),但是他的意思是讓我慢慢學(xué),怕我學(xué)習(xí)幾個(gè)月,學(xué)會(huì)了就走。我應(yīng)該怎么做。讓他們好好教我。還有這些實(shí)操經(jīng)驗(yàn),我怎么可以學(xué)到。 助理的工作就是這樣的。 你可以要求多做點(diǎn)工作
固定資產(chǎn)清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認(rèn)收入時(shí)是按10要確認(rèn),還是按88495.58元來確認(rèn)收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產(chǎn)品出差的差旅費(fèi),是直接計(jì)入生產(chǎn)成本_A產(chǎn)品,還是計(jì)入制造費(fèi)用,在結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品
老師您好,請(qǐng)問電子稅務(wù)局紅沖發(fā)票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經(jīng)認(rèn)證了。
公司購買車,及稅費(fèi)保險(xiǎn)怎么做分錄