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老師,請問之前支付了貨款,做了預付款處理。貨已收到,且做了銷售出去了。當時發票還沒到,我應該怎么結轉成本?借:庫存商品,貸預付賬款,然后結轉成本這樣?

2022-11-24 19:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-24 19:50

你好借 主營成本,貸庫存?

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快賬用戶7451 追問 2022-11-24 19:53

不是,前面是只做了預付款處理,我在這個月已經銷售出去,那么我的第一筆分錄是正確的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-24 19:55

你好??第一筆分錄是正確 是的?

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你好借 主營成本,貸庫存?
2022-11-24
您好 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 貸:預付賬款 請問商品是什么時候出售的
2021-12-21
您好,對的,這樣的話,是發票到貨后,再這樣做就行對的
2024-05-25
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結轉銷售成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品/主營業務成本/利潤分配-未分配利潤(暫估差額)-200 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
2025-01-06
你好,暫估入庫分錄如下: 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品-暫估入庫 貸:預付賬款
2023-10-22
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