他們在稅局只交印花稅。你們公司代扣代繳個稅
你好,我單位聘請社會人員簽訂勞務合同提供勞務,其勞務費需要扣繳增值稅嗎,可以按工資薪金申報個稅嗎?
老師你好,跟單位臨時員工簽訂勞務合同,員工去辦理勞務發票 都需要繳納什么稅
老師好!有勞務資質的公司,工人包給被人,別的單位付工資和傭金給我單位,我們單位開票給他們需要繳納多少稅率的稅?我單位付工資給員工,跟員工簽的是勞務合同,他們去稅務局開票給我的話,他們繳納多少稅率的稅?
你好,老師。公司跟員工簽勞務合同需要繳納20%的個稅?還是說要取得勞務發票?
老師,您好我們公司租賃了其他公司的生產經營許可證發生的費用,我們要放在哪個會計科目
老師,ETC費用1200元,怎么做憑證
股權轉讓,注冊資本1千萬,轉讓方占股1%,以10萬元價格轉讓1%股權,凈資產14291273.63元,可以以10萬元轉讓嗎?
公司要變更法人和股權轉讓,未分配利潤為負數,但有盈余公積,那盈余公積要怎么處理?
老師這個認繳時間到了怎么處理呀,
老師工商年報里面企業稅費繳納里面個人所得稅是填寫每個月個稅申報表里面計算得出個人所得稅扣繳金額嗎
老師好,請問民間非盈利組織開兩個類型的票,一種是財政局領取的財政收據,開票內容是,會費,一種是稅局領取的增值稅發票,在申報所得稅時,營業收入是兩個之和是嗎?然后不征稅收入是開的那種財政收據,還是開出的財政收據金額填在免稅收入里,
老師,咨詢您一個業務。我們投資的股票分紅款打到了證券賬戶10元,這個現流表填到哪里呢? 然后我們又從證券賬戶轉12元到銀行賬戶,這個現流表填到哪里呢?
已經認證的進項稅額,比如福利費我做了借:管理費用-福利費,進項稅額,貸其他應付款,然后轉出進項是借管理費用-福利費,貸進項稅額轉出。還是做借進項稅額轉出,貸進項稅額
請教,關于應交稅金-個人所得稅科目 2020-2021年多計提了1180元的個稅(這個個稅是自己測算,沒有通過個稅申報端測算的) 2021年底發現多計提了1180,并退還給個人1180元, 退還的科目是這樣做的 借方:應交稅金-個稅 1180 貸方:銀行存款 1180| 我覺得這個分錄做的不對,請指正
是不是還需要繳納增值稅
現在開票是免增值稅的哈
我們簽訂是每個月5000元 是不是不需要繳納個稅了 印花稅稅率是多少
要按5000*(1-20%)*20%交個稅的哈。勞務報酬不交印花稅
那這個稅額在個稅匯算清繳時還會退回嗎
是的,在匯算的時候會退的
就是我先繳納 匯算清繳時在退回
是的,就是那樣操作的。不過退回時是退到個人賬戶
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!