是的,以后每年賬面的折舊費都需要納稅調增
老師,公司產生利潤了,但是我們。做了一次性固定資產折舊, 在明年匯算清繳的時候,會不會把這個一次性固定產折舊需要給他扣除呢?
老師,我公司買了5000元以下的固定資產,我們都一次性折舊了,那匯算清繳的固定資產折舊表里怎么填?
老師我公司買了固定資產100萬 稅法一次性折舊了 那以后我的賬上利潤需要每年都調嗎
你好老師,本年利潤175576.95,我3月買的固定資產這個可以一次性折舊沖減這個利潤吧,只需要填固定資產加速折舊表就可以了嗎
老師,比如說固定資產100萬,我財務上是5年折舊的,每年20萬,但所得稅申報時一次性抵扣了100萬,那以后每年匯算清繳時需要納稅調增20萬,現在賬面價值還剩70萬的固定資產我賣了20萬,那沒有調增的70萬,匯算清繳時不用再調增了嗎?如果不調增,那之前一次性抵扣所得稅不是賺了嗎?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產稅貸方余額2分錢咋調賬,調到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎
那我本期利潤調減是嗎 以后3年每期調增
是的,你的理解是對的?????? ???????
老師我有點亂 你說我以后調增回來利潤75 那不是相當于我還是只抵掉了25的折舊嗎 老師你看下我的思路哪里出現問題了
你現在購買的資產金額是多少,以后每年的折舊費是多少
現在購買金額100萬 4年 每年折舊25萬
那就是你現在一次性稅前扣除,抵減了應納稅所得額100萬,那你以后每年的25萬折舊費因為利潤總額里面減除了25萬后的利潤總額,這個折舊費不能在重復稅前扣除,就進行納稅調增啊
老師那我這一減在一加不是沒減掉嗎
老師知道啦 剛才繞蒙了
是的,在購買的時候抵扣的