你好,那這個業務取消了沒有。
老師,我們給客戶開了發票,對方已經認證,但是他一直不給我們付款,已經一年了,我們有什么辦法能把這張票作廢呢,紅沖的話他不給我們開紅字信息表。
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經勾選了認證不抵扣,后期發現發票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經用我們的紅字信息表核銷了,現在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現在報稅是顯示比對不通過。
請問,我們開了紅字信息表后,對方根據這個表已經開了發票,現在他們作廢了發票,請問我們可以撤銷這一張紅字發票信息表嗎?
我是購買方,上個月開的紅字信息表,銷售方沒有開紅字發票,這個月我把紅字信息表撤銷了,但會計說還要交稅,請問這是為什么?稅不是銷售方已經交了嗎?
我是購買方,上個月開具了紅字信息表,這個月確定已經撤銷了,我這邊已抵扣了,但銷售方要收回發票,所以我開具了紅字信息表,今天在報稅前,我把紅字信息表撤銷了,但會計說還是要交稅。為什么
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
業務沒有取消,我們重新得再開一張發票(他們報關需要和發票型號一致,所以 退回來重開的)
你好,那實際你是給人家開錯了,是這個意思吧,如果是開錯的話,就應該開紅字發票。
是當月的發票,他還用開紅字嗎?而且我已經點作廢了
當月的紙質的可以不用開負數
老師好好讀我的問題啊,是客戶給我們開了張紅字信息表
當月的紙質的發票不用開紅字信息表,直接作廢就可以了。我看到了對方給你開了紅字信息表,你讓他給你作廢撤銷啦,跟他說沒有用,我已經作廢了發票。
好好跟人家說 這些都是可以協商的