你好,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,由購(gòu)買方填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,稅局審批之后提供給銷售方。 紅沖了,會(huì)沖銷相應(yīng) 的進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,如果紅沖發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,是不是要對(duì)方勾選紅字信息表下載給我們呢
我們是購(gòu)買方,已抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)要紅沖這張發(fā)票,我方已開具紅字信息表,對(duì)方需要把紅字發(fā)票給我嗎
老師您好,由于一張專票,內(nèi)容出錯(cuò)了,需要銷售方?jīng)_紅,我們已經(jīng)給他提供了紅字信息表,但是在發(fā)票服務(wù)平臺(tái)沒有提示紅沖發(fā)票的信息,是對(duì)方?jīng)]有紅沖嗎?如果沒有紅沖,我們需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?因?yàn)樵谒脑路菥鸵呀?jīng)認(rèn)證了,
老師 對(duì)方要沖紅發(fā)票 可我們已經(jīng)抵扣了 我們紅字信息表怎么提供 紅沖了對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有影響嗎
老師,對(duì)方開給我們的發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證了,怎么開紅字信息表紅沖
中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理:EBIT和凈利潤(rùn)怎么換算
老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計(jì)利潤(rùn)總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費(fèi)用600元,本年凈利潤(rùn)累計(jì)12400元,2024年度無(wú)票支出暫估成本11000元,管理費(fèi)用3000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,這個(gè)要調(diào)整出來(lái)交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時(shí)間,幫這個(gè)老板算辦了一點(diǎn)兒私事吧,老板給我發(fā)了一個(gè)五一快樂小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
請(qǐng)問速達(dá)軟件安徽省阜陽(yáng)市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國(guó)稅局5月幾號(hào)上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國(guó)內(nèi)的,什么樣的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計(jì)利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)的情況下,也要計(jì)提所得稅嗎?是不是按照利潤(rùn)總額的金額乘以稅率計(jì)提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進(jìn)口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運(yùn)費(fèi),分幾種情況處理?如果有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負(fù)擔(dān),可以所得稅前扣除,如果按照FOB價(jià)出口,是不是不會(huì)有海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報(bào)增值稅的時(shí)候有收入,但是到了報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個(gè)體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬(wàn),還需要做綜合所得匯算清繳么
對(duì)稅款有影響嗎
你好,對(duì)稅款是有影響的
下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候我們有進(jìn)項(xiàng)抵扣這一部分就不用交稅了是吧
你好,下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候,是紅沖了進(jìn)項(xiàng)稅額,而不是正常抵扣啊
那我11月在認(rèn)證發(fā)票不就不用交稅了
你好,要不要繳納稅款,是這樣計(jì)算 增值稅的應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—(正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額—負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額) 如果結(jié)果是負(fù)數(shù),就說(shuō)明不需要繳納增值稅?