同學你好 和丙的合同重新簽不可以嗎
甲(購買方)乙(供貨商)簽銷售合同,乙(購買方)丙(供貨商)簽訂銷售合同(稅票也是丙開給乙,乙再開給甲) 現有一批物品,甲公司直接從丙公司拉貨,實則要經過乙公司,但是丙公司業務員的失誤,出庫直接寫給了甲公司,但丙公司入庫寫的是乙。 乙公司也把稅票開給了甲。 丙公司這個要怎么辦,甲公司不會和他簽合同,而乙公司收不到稅票也不給丙公司貨物錢
老師,現在我這邊有一個實務的問題,需要亟需解決,甲乙丙三家公司,丙欠甲方1000萬元,甲是乙的供應商,乙銷售甲的產品,現在甲乙丙三方簽訂一個債權債務轉讓協議,約定將丙欠甲的1000萬債務轉讓給乙,乙將1000萬還給了甲,這1000萬到時候甲會以貨的方式發給乙,但是不開發票,這樣我怎么才能把這1000萬的賬平掉了,對方給我出主意說叫我們把這1000萬掛賬,計提壞賬,通過兩年的時間把這筆款計提壞賬給計提掉,我覺得這樣有風險,現在不知道怎么處理好,麻煩老師給我個建議
老師,你好,我們公司作為丙方和甲方簽訂了合同,但是現在要給中間人乙方10萬的報酬,這個通過基本戶轉給個人的話,要把個人所得稅代扣掉,然后剩下的金額轉給他么?那要對方開票給我們么?
有個問題問下你:三方協議,甲方是出口公司,乙方是提供產品的工廠,丙方是個人,甲方負責丙方委托乙方生產的產品出口結匯退稅的事項。我們是乙方工廠,把貨做好了然后交給丙方,甲方給貨款打到公司后公賬,我們乙方開票給甲方。因為采購合同是跟丙簽訂的,現在是甲打款給我們,開票也是開給乙,也是甲他們去退稅。中間會不會不合法的出現?
你好郝老師,我們是電力工程公司。有兩個項目我們掛靠別人的資質接的項目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開60%的材料票,40%的建筑服務票。但是被掛靠乙方只收取我們2個點的管理費。其他的他們什么也不管。我們現在是已借款名義先把錢轉給乙方,讓乙方在給我們的材料方打款,材料方把票開給乙方。等甲方讓乙方開票,乙方收到甲方工程款時乙方在把我前期已借款名義的錢轉給我們。我們在核算下材料方總計開給乙方多少進項,乙方開給甲方多少銷項,算出差多少票我們在把差的票開建筑服務給乙方補齊。等甲方給乙方回款的時候,乙方就扣除2個點管理費把剩余款轉給我們。我想問一下老師,我們這樣操作合不合理?我們算分包方嗎?
凈資產增長率是指所有者權益增長額與期初所有者權益的比率
我們去年做門窗工程開了發票,甲方把28萬I工程款以人工工資形式代發并由我公司申報個稅,這筆款怎么計帳?
老師我司收到個稅手續費退稅然后三月申請的四月才到賬這個手學費是需要申報增值稅嗎是申報在三月的所屬期還是四月所屬期
我不小心把4月份得一張費用票做到了3月份的賬里,已經繳納過季度所得稅爆表了怎們辦
09年購買的教練車原值895100,2024年4月把車賣了,賣了29821元,之前一直沒有折舊,我把差額865279計入了營業外支出,今年匯算清繳的時候,稅局風險推送說營業外支出調整異常,我該怎么辦
3月收的款申報未開票收入4月有開票這筆怎么做賬和稅務處理?
老師匯算清繳年報可以改幾次
您好!我是小規模納稅人,24年四季度開了90萬專票,并申報繳稅。25年一季度沖紅了90萬專票,重新開具了115萬普票。我應該怎么填寫申報表?
老師結轉的時候說資產負債表中的期末余額減期初余額不等于利潤表的凈利潤,這是哪里出錯了呢
我接了一個公司財務工作,但是公司成立之初頭5年的賬都是財務公司在做,我現在猶豫是從公司開始重新做5年還是調賬呢,如果調賬沒有準確數據。我擔心重新做5年,這5年的財務報表不好處理,所以也是沒想法,想問一下經歷過的人,拿個主意。
這是一個三方協議,一次簽。
同學你好 三方協議的話這個沒事
關鍵在于哪里?作為工廠
同學你好 有協議就是可以的