借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產, 借銀行存款40萬 貸固定資產清理應交稅費、應交增值稅銷項, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支 借應付賬款貸銀行存款40。
老師,您好。公司處置一項固定資產,最后當廢品賣了5000元,會計分錄怎么寫
老師您好,公司固定資產2420732元,現在房子賣給個人,公司開了差額開票,但是開票金額為差額開票開了2430000元,差額是9268元,但是去大廳過戶評估價是2551500元,按這個2551500元金額繳納稅款,這個怎么做會計分錄。
老師您好,公司房子入固定資產398507元,賣了400000元,然后40完直接還公司欠款,這個怎么做會計分錄
老師你好,公司有個員工借支了2千元然后離職了,現在這個員工扣完2千工資交掉社保,還倒欠公司幾百元,這個怎么做分錄
老師您好,請問公司貸款75萬,直接打入公司指定的法人個人賬戶,然后從法人個人賬戶直接付錢購買車子了 ,然后每個月公司會打3萬到法人卡里去還車貸,請問這個會計分錄怎么做?
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
企業年報不是1月份開業的,是年中開業的。這個平均人數怎么算?
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師 《跨境應稅行為免稅備案表》 是發生第一比出口業務的時候就要做,做完以后就不用備案了 還是每次都要備案
工商年報登錄忘記聯絡員,怎么辦呢?
你好王老師,請教一下您公司注銷賬上有其他應付款余額10萬,股東打款到公戶10萬備注投資款,然后再還給股東10萬,收到投資款借銀行存款10貸實收資本10,還款是借其他應付款10萬貸銀行存款10萬,此時賬上沒有錢了,那實收資本產生的印花稅怎么繳納?如果再讓股東把印花稅繳了,打款進來備注什么
老師,這問題怎么回復好?
你好,我公司購買的蘋果樹苗合同總計878579,里面有不合格的樹苗6980株,金額132620,不合格的樹苗我咋做分錄,因為不合格的不付款
老師,我想問一下勞務服務都可以開哪些稅率?分別是什么情況下可以開?
老師當月沒有銷項的,進項稅怎么做分錄呢老師
1.借:固定資產清理398507 貸:固定資產398507 2.借:銀行存款400000 貸:固定資產清理398507 應交稅金
是這樣嗎
你們單位一直沒有折舊嗎?
一般納稅人還是小規模的。
我們不折
小規模的
這個40萬除以1.05 是第二個固定資產清理
我怎么沒明白
1.借:固定資產清理398507 貸:固定資產398507 2.借:銀行存款400000 貸:固定資產清理40/1.05萬 應交稅金
還有一個問題 我賣價400000元,但是房子過戶繳納稅款是按評估價502439.4-原值398507元=差額103932.4元征稅
納的稅款按照這個來做就可以的。借固定資產清理貸應交稅費。
沒有明白
你看這個單子我給你發的 現在就是這個情況
除了增值稅的,其他的都是 借固定資產清理 貸應交稅費、城建稅、地方教育教育附加、土地增值稅、印花稅
借應交稅費貸銀行存款, 增值稅的是借應交稅費、應交增值稅 貸銀行存款
我再看看 不會再問你
好的可以看一下的。
還有老師我想問一下 我們之前先計提增值稅和附加稅 在繳納 這個已經繳納了,然后優惠政策又退回來,這個會計科目怎么處理
借銀行存款,貸應交稅費, 借應交稅費, 借稅金及附加負數或者是貸營業外收入