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老師您好,公司房子入固定資產398507元,賣了400000元,然后40完直接還公司欠款,這個怎么做會計分錄

2022-11-16 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-16 16:59

借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產, 借銀行存款40萬 貸固定資產清理應交稅費、應交增值稅銷項, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支 借應付賬款貸銀行存款40。

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快賬用戶3513 追問 2022-11-16 17:05

1.借:固定資產清理398507 貸:固定資產398507 2.借:銀行存款400000 貸:固定資產清理398507 應交稅金

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快賬用戶3513 追問 2022-11-16 17:05

是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-16 17:07

你們單位一直沒有折舊嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-16 17:08

一般納稅人還是小規模的。

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快賬用戶3513 追問 2022-11-16 17:09

我們不折

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快賬用戶3513 追問 2022-11-16 17:09

小規模的

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齊紅老師 解答 2022-11-16 17:15

這個40萬除以1.05 是第二個固定資產清理

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快賬用戶3513 追問 2022-11-16 17:17

我怎么沒明白

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齊紅老師 解答 2022-11-16 17:18

1.借:固定資產清理398507 貸:固定資產398507 2.借:銀行存款400000 貸:固定資產清理40/1.05萬 應交稅金

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快賬用戶3513 追問 2022-11-16 17:23

還有一個問題 我賣價400000元,但是房子過戶繳納稅款是按評估價502439.4-原值398507元=差額103932.4元征稅

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齊紅老師 解答 2022-11-16 17:24

納的稅款按照這個來做就可以的。借固定資產清理貸應交稅費。

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快賬用戶3513 追問 2022-11-16 17:29

沒有明白

沒有明白
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快賬用戶3513 追問 2022-11-16 17:29

你看這個單子我給你發的 現在就是這個情況

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齊紅老師 解答 2022-11-16 17:34

除了增值稅的,其他的都是 借固定資產清理 貸應交稅費、城建稅、地方教育教育附加、土地增值稅、印花稅

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齊紅老師 解答 2022-11-16 17:34

借應交稅費貸銀行存款, 增值稅的是借應交稅費、應交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶3513 追問 2022-11-16 18:09

我再看看 不會再問你

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齊紅老師 解答 2022-11-16 18:11

好的可以看一下的。

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快賬用戶3513 追問 2022-11-17 00:50

還有老師我想問一下 我們之前先計提增值稅和附加稅 在繳納 這個已經繳納了,然后優惠政策又退回來,這個會計科目怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-11-17 07:55

借銀行存款,貸應交稅費, 借應交稅費, 借稅金及附加負數或者是貸營業外收入

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借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產, 借銀行存款40萬 貸固定資產清理應交稅費、應交增值稅銷項, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支 借應付賬款貸銀行存款40。
2022-11-16
清理殘值 借:固定資產清理 ?? ? ??累計折舊 貸:固定資產 變賣 借:其他貨幣資金-威信 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規模今年是1% 結轉清理余額 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入
2024-04-11
一、 將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產 二、 發生清理費用時 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應繳稅費等 三、 處置的收入 借:銀行存款等相關科目 ? ? ? ?貸:固定資產清理 四、 清理凈損益 1、 如果是凈收益 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:營業外收入 2、 如果是凈損失 借:營業外支出 ? ? ? ?貸:固定資產清理
2022-09-27
您好,這個房子也沒有過戶給我們,我們就是收到70萬,這要簽字三方代收代付協議,因為我們開票和收款不是統一的。 借:銀行 70 營業外支出 30 貸:應收賬款 100
2024-03-28
你好,1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 2.發生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2024-10-08
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