同學你好 這個是在建工程
建筑施工單位,項目a一月份就開工了,現在七月份了,我們公司一直沒有開票給甲方,也沒有收過款,但是這幾個月工程施工期間一直發生費用,施工地在外地,那工程施工間接發生的餐費,車費,那我計入工程施工-間接費,由于一直沒有確認主營業務收入,工程施工-間接費用月底能結轉到主營業務成本嗎?
老師,我們是做儲能集成電池的,現在有一個項目完工,工程師去項目現場驗收的差旅費,算銷售費用,管理費用,研發費用,還是什么,我往那個費用歸集呢
老師,我們是做儲能集成電池的,現在有一個項目完工,工程師去項目現場驗收的差旅費,項目監造的費用,我放在成本項下,施工間接費用,可以嗎,合理嗎
老師,我們公司是做儲能電池集成銷售,一個項目從電池批發組裝集成再銷售的一個過程,現在項目進行過程中發生的費用是施工間接費用,還是開發間接費,還是在建工程呢
老師,我們公司是做儲能電池集成銷售,一個項目從電池批發組裝集成再銷售的一個過程,現在項目進行過程中發生的費用是施工間接費用,還是開發間接費,還是在建工程呢,因為前者是費用類,后者是資產類,我到底放哪個呢
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。
在建工程完工了轉哪里呢,怎么判斷完工了呢
同學你好 完工進度明細表
老師完工了轉到哪里
同學你好 轉到固定資產哦
老師,我們這個建完是要進行銷售的,不是到庫存商品的嗎?,另外,如果固定資產,不是還要折舊嗎
你們要是銷售那就轉到庫存商品
老師為什么是在建工程,不是施工間接費用,開發間接費用呢
你是施工方可以用工程施工
老師我要問清楚,就是在建工程科目和施工間接費用科目都可以嗎
這兩個科目一個是費用類,一個是資產類,有嚴格區分嗎?影響我報表嗎
你是施工方就用工程施工哦