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以前年度的賬,收到發票時:借:管理費用 1000 貸:庫存現金 1000,后來實際付款時做賬:其他應付款:1000 貸:銀行存款 1000,實際收到發票時,并未用現金支付,這個要怎么去調賬呢,涉及到貨幣資金

2022-11-15 14:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-15 14:24

你好,借庫存現金貸其他應付款

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你好,借庫存現金貸其他應付款
2022-11-15
學員你好,那就計入其他應付款
2022-11-12
去年記賬錯誤,需更正。借管理費用改為借其他應收款,貸銀行存款改為貸社保。通過紅字沖銷原錯賬,再做正確分錄。確保賬目準確反映經濟業務。
2024-09-24
你好,同學,可以這樣做得啊,
2020-12-31
那個直接沖800 200不沖了
2021-08-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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