您好 解答如下 借:生產成本-甲 2000 -乙1500 制造費用400 管理費用960 貸:銀行存款4860
寫會計分錄8以銀行存款支付行政管理部門的辦公費3000元,車間辦公費1000元。9.倉庫發出A材料54000元,其中:生產甲產品耗用30000元,乙產品耗用20000元車間一般耗用2500元,行政管理部門耗用1500元。10.分配本月工資,其中:甲產品生產工人工資24000元,乙產品生產工人工資18000元,車間管理人員工資2000元,行政管理人員工資16000元。11.用銀行存款支付水電費5000元,其中車間2000元,行政管理部門3000元。12.用銀行存款支付固定資產修理費3000元,其中車間2000元,行政管理部門1000元。
以存款支付本月電費3萬元,其中生產甲產品用電12,000,生產乙產品用電12,500元,車間一般耗用4000元,行政部門耗用1500元,會計分錄。
12月10日,用銀行存款支付本月電費10000元,增值稅1300元。其中。生 單位主管:A產品耗用5000元,生產B產品耗用3000元,車間耗用1000元,行政管理部門 600元,銷售部門耗用400元。
生產車間本月耗用甲材料 25500元,其中生產A產品耗用16000元,生產B產品耗用8000元,生產車間一般耗用1500元。 2.4日,生產車間購買辦公用品300元,現金付迄。 3.20日,用銀行存款支付生產車間修理費2000元。 4.27日,企業向紅星公司租入一批包裝物,用銀行存款支付押金2500元。 5.30日,用銀行存款支付本月水電費20000元,其中生產車間應負擔12000元,管理 部門應負擔8000元。
31日,以銀行存款支付本月水電費8000元,增值稅稅率13%,其中生產甲產品耗用3500元,乙產品耗用2500元,基本生產年間耗用1200元,企業管理部門耗用800元。
老師,問下咱們進銷存軟件,是手動每日錄入還是可以導入的
老師你好,請問學堂有最新的所得稅匯算表及填報說明嗎
上月暫估的費用,這個月發票回來了,本月直接計借應付賬款,貸銀行,還是需要在做一次沖回原來的暫估,在做費用
老師,199的口才課,給客戶開票類目可以是這個嗎:*現代服務*服務費
老師 匯算清繳期間費用中管理費用職工薪酬包含研發費用的職工工資嗎
老師請問下, 客戶逾期支付租金, 我們要求客戶付違約金, 這個違約金我們賬面做賬務處理呀?
你好,請教下制造業做內賬,我看到他們是整月收支分開,寫了兩張憑證,請問發票該怎么合理裝訂,銀行買配件付的款,發票附在哪里合適
企業年報,股東出資情況,認繳,實繳,認繳這里出資額填注冊資金,出資日期填規定的時間對嗎??不管實際的出資日期對嗎?
老師,營業外收入還有營業外支出的話需要所得稅匯算清繳調整嗎
老師,我們公司是茶咖餐飲服務有限公司,想引入新品,先其他品牌茶飲店試嘗了一部分茶水,開的餐費的發票,應該記入什么科目呢?