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9某公司2019 年9月份,車間發生的相關業務如下: (1)計提由公司承擔的職工醫療保險費,其中行政管理人員 6000 元,車間管理人員3 500 元,生產甲產品工人 12 000 元,生產乙產品工人8 000元。 (2)以銀行存款支付本月職工醫療保險費29 500元。 (3)用銀行存款支付行政管理部門使用房屋租金3000 元,支付廠房租金5000 元(假設不考慮相關稅費)。 要求:根據上述資料,編制如下會計分錄:

2022-11-14 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-14 11:31

你好 (1)計提由公司承擔的職工醫療保險費,其中行政管理人員 6000 元,車間管理人員3500 元,生產甲產品工人 12 000 元,生產乙產品工人8 000元。 借:管理費用,制造費用,生產成本—甲產品,生產成本—乙產品,貸:應付職工薪酬—職工醫療保險費 (2)以銀行存款支付本月職工醫療保險費29 500元。 借:應付職工薪酬—職工醫療保險費,貸:銀行存款 (3)用銀行存款支付行政管理部門使用房屋租金3000 元,支付廠房租金5000 元 借:管理費用,制造費用,貸:銀行存款

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快賬用戶2915 追問 2022-11-14 11:40

考慮相關稅費)。 (5)6月以銀行存款1500 元購頭辦公用品,其中800 元為車間使用,700 元為管理部門使用(假設不考慮相關稅費)。 (6)假設2019年6月制造費用僅為上述 (1)一 (5) 中列舉的情況,甲產品應分配制 造費用79200 元、乙產品應分配制造費用52 800 元。 (7)假設6月份生產的甲產品 500 件全部完工,生產成本為 420 000 元,生產的乙產品 300 件全部未完工。 要求:根據上述資料,編制如下會計分錄:

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齊紅老師 解答 2022-11-14 11:42

你好 (5)6月以銀行存款1500 元購頭辦公用品,其中800 元為車間使用,700 元為管理部門使用(假設不考慮相關稅費)。 借:管理費用,貸:銀行存款? (車間的辦公用品,不是計入制造費用核算) (6)假設2019年6月制造費用僅為上述 (1)一 (5) 中列舉的情況,甲產品應分配制造費用79200 元、乙產品應分配制造費用52 800 元。 借:生產成本—甲產品,生產成本—乙產品,貸:制造費用 (7)假設6月份生產的甲產品 500 件全部完工,生產成本為 420 000 元,生產的乙產品300 件全部未完工。 借;庫存商品,貸:生產成本—甲產品

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快賬用戶2915 追問 2022-11-14 11:44

10. 某公司2019年6月1日“生產成本”賬戶期初余額18900 元,全部為甲產品在產品成本,二產品沒有期初余額。本月發生與生產過程有關業務奶下: ()月木,根據領料單匯總本月發出材料,見下表。 表1 發出材料匯總表 A材料 B材料 材料 項 數量 (十兌) 金額 (兀) 數量 (十克) 金額 (兀) 數量 (千克) 金額 (兀) 金額合計(元) 制造甲產品耗用 500 30 000 3 000 150 000 195 3900 203900 制造乙產品耗用 車間一般耗用 行政管理部門耗用 合計 400 40 000 2 000 100 000 255 5 100 145 100 300 6

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齊紅老師 解答 2022-11-14 11:45

不同問題,請分別提問,謝謝配合。

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快賬用戶2915 追問 2022-11-14 11:53

這些題目

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齊紅老師 解答 2022-11-14 11:56

第9題的7個小問都給了回復 你又給第10題 不同問題,請分別提問,謝謝配合。(是看不懂嗎)

第9題的7個小問都給了回復
你又給第10題
不同問題,請分別提問,謝謝配合。(是看不懂嗎)
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你好 (1)計提由公司承擔的職工醫療保險費,其中行政管理人員 6000 元,車間管理人員3500 元,生產甲產品工人 12 000 元,生產乙產品工人8 000元。 借:管理費用,制造費用,生產成本—甲產品,生產成本—乙產品,貸:應付職工薪酬—職工醫療保險費 (2)以銀行存款支付本月職工醫療保險費29 500元。 借:應付職工薪酬—職工醫療保險費,貸:銀行存款 (3)用銀行存款支付行政管理部門使用房屋租金3000 元,支付廠房租金5000 元 借:管理費用,制造費用,貸:銀行存款
2022-11-14
同學你好 問題不完整哦
2022-11-11
1)借:財務費用 20000 在建工程 30000 貸:銀行存款 50000 2)借:管理費用——福利費 5800 ——業務招待費 6000 無形資產 200000 營業外支出 80000 貸:銀行存款 5800+6000+200000+80000=291800 3)借:生產成本——人工工資 60000 制造費用——人工工資 20000 管理費用——人工工資 10000 ——福利費 100000*14%=14000 在建工程——人工工資 10000 貸:應付職工薪酬——工資 100000 ——福利費 14000 4)借:管理費用 5000 貸:累計攤銷 5000 借:管理費用——修理費 9000 貸:銀行存款 9000
2020-01-02
你好,請問你想問的問題具體是?
2022-11-05
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