你好 提供不提供都可以 沒有規定必須提供 稅號不對肯定認證不了
你好,供應商一月開了發票給我們,三月發生退款,對方說要扣掉稅點后的金額退給我們,請問銷售方不是可以紅沖嗎?購買方還未認證,,電子發票
購買方取得專票,抵扣了,之后發現開錯了,開了紅字信息表,銷售方開具了紅字發票,又開具了藍字發票。想問一下,購買方之前認證的發票需要寄回給銷售方嗎
上個月,銷售方開出一張增值稅專票發票給購買方,發票金額開錯了,購買方還沒認證, 現在發票要沖紅,需要購買給銷售方開紅字發票信息表嗎?
老師,請問一下購買方當月把發票認證了,次月因發票信息有問題退票,購買方開了紅字和原發票一起退給銷售方了,銷售方根據紅字開了負票,那負票需要回寄給購買方嗎?還是說負票和紅字表一起在銷售方那存檔就行?
我是銷售方,上個月開了一張專票并且購買方已經認證了,發票有誤,購買方申請了紅字發票并且做為銷售方的我也開了紅票。那么請問紅字發票抵扣聯和購買方記賬聯需要交給買方嗎?發票有誤的發票抵扣聯和記賬聯要還銷售方嗎
你好老師,小型微利企業的條件里面年度應納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,給客戶的客戶開具增值稅專用發票可以嗎
老板讓算某個客戶的回款率,怎么計算
老師以前年度的無票支出分錄:借管理費貸現金,這樣可以減少未分配利潤,今年匯算清繳前入賬,對以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來的 不懂
由郭老師回答我的問題
房產測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎?如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統計嗎
我做的是酒店業,請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?