你好,稅務局會認為是虛開發票。
老師,公司與關聯企業或非關聯企業的交易,相互間互有欠款,能抵消嗎?賬務上呢?
老師,企業之間可以相互借款嗎?沒有利息可以嗎?會不會有什么稅務風險
關聯企業之間的交易互相開票會有什么稅務風險嗎?
1.關聯企業之間借款,雙方需要交什么稅? 2.關聯企業之間投資款,雙方需要交什么稅? 3.關聯企業之間走往來款可以不可以?會不會有風險?
老師,關聯合伙企業之間可以代開發票給合作單位嗎?有什么風險?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
老師,老板兩個公司股權都是50%以上,一家建筑一家勞務,建筑的公司分包給勞務公司,勞務給建筑開票算是虛開嗎?
你好,會被認為是虛開發票,但是還得看你實際業務。
只是有這個風險的。
為什么這樣會被認定虛開呢?我不太明白這個點是在哪里
你好,一個老板的企業之間相互開發票,互相抵扣。
只有勞務給建筑開票,最后變成是建筑公司抵扣,勞務公司去交稅,也屬于虛開嗎?
沒有實際業務,開了發票的,正常交稅了,也是虛開。
有簽正式合同,建筑公司分包給勞務公司這種。就是兩個公司股東都是不一樣的,但是最大老板都是同一個,并且股權大于50%,也有真實的業務,搞不懂為啥關聯企業就不能交易了
會被認為我又沒告訴你是真的虛開
會要求提供證明 你提供就是了
你們不需開 別人有虛開的。
老師,稅務認定的依據點是什么呀,我還是不太能理解。看到很多上市公司公開信息也有一堆關聯企業和交易,公司都開的好好的,為啥普通的小公司會害怕關聯呀?書上寫的太模糊了,太難理解
稅務局的數據 根據 金三期 金四期
你即使有合同、有資金,只要沒有提供服務,就是虛開發票。
實際的業務怕啥?實際的業務不管大小企業都是可以開 不怕查
因為聽別人說同個大老板下面的兩個公司屬于關聯企業,開的票不讓進成本,還要調增所得稅,搞不懂為什么有這個說法
你好,就是認為虛開發票了 實際沒有業務給開了發票,就是這個意思 雖然他有合同,有資金,但是之間沒有業務,
如果有實際業務的話就可以開票是嗎?
你好對的是的,可以開。