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老師,你好,請問公司充值1萬給酒樓,當員工聚餐用,充值1萬贈送6000元,按權責發生制做賬,贈送的6000元是不要做賬的呢?具有會計分錄是什么呢?

2022-11-11 19:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-11 19:55

你好,這個你們消費了嗎?沒有消費的話,借預付賬款,貸銀行存款,營業外收入6000。

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快賬用戶6269 追問 2022-11-11 19:56

還沒有消費。6000元沒有發票,也可以這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-11 19:59

是的,沒有發票也可以做營業外收入,你消費了之后再做管理費用、福利費。

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你好,這個你們消費了嗎?沒有消費的話,借預付賬款,貸銀行存款,營業外收入6000。
2022-11-11
您好,若與自然人結算,支付給培訓師費用,需要對方開具發票,您按勞務報酬申報個人所得稅,
2022-01-29
充值時分錄:借 銀行存款990 財務費用10 銷售費用100 貸 預收賬款(卡號?姓名)1100 (這個是對的) 消費時:借:預收賬款300 貸:主營業務收入300 問題一:會計分錄這樣做對么?分錄應該以下。 借:應收賬款。 貸:主營業務收入。 應交稅費—應交增值稅。 減免對應的增值稅時,分錄為。 借:應交稅費—應交增值稅。 貸:營業外收入—稅收減免。 問題二:贈送的100元在消費時是否也計入收入?是的 問題三:消費時貸計的應交稅費按照收入來計算稅費么?現在小規模開普票免稅的,按照以上老師分錄做
2022-10-06
您好,正在為您解答
2023-04-24
你好 (1)銷售B商品200臺,每臺不含稅售價600元,增值稅稅率為13%。該商品每臺成本520元,收到轉賬支票一張,當即送存銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 (2)本月應交增值稅50000元,分別按7%、3%計算本月應交城市維護建設稅和教育費附加。 借:稅金及附加,貸:應交稅費—交城市維護建設稅,教育費附加 (3)經批準轉銷盤虧設備一臺,賬面原值3000元,已提折舊1200元。 借:待處理財產損益?,?累計折舊 ?,?貸:固定資產 借:營業外支出,貸:待處理財產損益 (4)攤銷無形資產4000元。 借:管理費用等科目,貸:累計攤銷 (5)收到某職工交來的罰款收入200元。 借:庫存現金等科目,貸:營業外收入? (6)轉銷因非常損失造成原材料凈損失15000元。 借:營業外支出,貸:待處理財產損益 (7)以銀行存款支付未履行經濟合同違約金2000元。 借:營業外支出,貸:銀行存款 (8)將企業生產的一批產品捐贈給莫災區,該批產品成本18000元,計稅價格2萬元,增值稅稅率為13%。 借:營業外支出,貸:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (9)經批準,轉銷出售固定資產凈損失6000元。 借:資產處置損益,貸:固定資產清理
2022-11-28
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