你好,是可以抵扣的哦
貿(mào)易公司一般納稅人租賃的倉庫裝修,取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師你好,我們公司打算入股一家公司,現(xiàn)在哪家公司需要裝修,我們計(jì)劃用裝修費(fèi)用來入股,裝修的費(fèi)用開具專用發(fā)票給我們,可以這樣處理嗎?分錄怎么做,專票進(jìn)項(xiàng)我們可以抵扣嗎?
老師,你好,我們公司是一般納稅人貿(mào)易公司,我們有個(gè)項(xiàng)目是裝修的,收到個(gè)人代開的發(fā)票是免稅普通發(fā)票,這樣我們就沒有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,這樣子有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們是天然氣貿(mào)易公司,公司裝修的柜子,裝修費(fèi)拿回來的專用發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
我司是天然氣貿(mào)易行業(yè),裝修柜子,門這些的拿回來的專票可以抵扣嗎
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
有不屬于公司經(jīng)營無關(guān)的不能抵扣的說法嗎
沒有這個(gè)稅法,既然后無關(guān)就不會(huì)發(fā)生,既然發(fā)生一定有關(guān)
稅管員說不能抵的
??不能夠把,自己裝修的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣??你是什么類型的公司,取得是什么發(fā)票
天然氣貿(mào)易行業(yè),取得的是專用發(fā)票,能抵嗎
那沒問題呀,第一次聽說這個(gè)不能抵扣