第1個是可以的。多預提了費用要做納稅調(diào)增
老師咨詢個事:19年掛的賬,20年來的票,實際是19年的費用,但是我沒有會計處理在先,我們3月份準備注銷這家公司了,匯算清繳的時候這筆發(fā)票可以放在19年沖減費用嗎?
老師咨詢個事:19年掛的賬,20年來的票,實際是19年的費用,但是我沒有會計處理在先,我們3月份準備注銷這家公司了,匯算清繳的時候這筆發(fā)票可以放在19年沖減費用嗎?19年做了一筆分錄借:其他應收款貸:銀行存款 20年2月來票做的一筆分錄借:主營業(yè)務成本貸:其他應收款
老師,我公司跟一個人在19年12月份發(fā)生了勞務費,然后在20年才去稅務局代開的勞務費發(fā)票,我公司沒有在19年12月份的時候在個稅申報系統(tǒng)代扣代繳那個人勞務費的個人所得稅,這個我可以在那個人19年個稅匯繳里面申報嗎?,這樣我是不是就可以在20年就不用代扣代繳了呢?
您好,19年暫估了一筆成本當時在19年申報的企業(yè)所得稅匯算清繳里面體現(xiàn)了,發(fā)票在20年1月里入賬,我現(xiàn)在正確的賬務處理是不是紅沖預估分錄,然后再把20年1月入賬的憑證沖銷了,這樣成本就還屬于19年,不屬于20年,跟20年也沒有什么沖突。
老師我們公司19年12月有一筆收入按照3%開了發(fā)票。然后20年3月又按照3%開了紅沖發(fā)票,按照1%開了正數(shù)發(fā)票,請問這樣可以嗎?
老師,工廠無人值守設備屬固定資產(chǎn)哪類
倉管沒給進貨單,但車間已用,怎么做憑證
總公司中標項目授權(quán)給分公司核算,但前期費用發(fā)票都是總公司,可以內(nèi)部轉(zhuǎn)賬給分公司做成本應收分公司的錢嗎
我們公司原營業(yè)執(zhí)照注冊資本400多萬,23年底更換營業(yè)執(zhí)照注冊資本為5000多萬,后來我們主管部門注資6000多萬,我把營業(yè)執(zhí)照上5000多萬的注冊資本作實收資本,多余的擺在資本公積,這樣賬務處理對嗎? 現(xiàn)在稅務要我們交實收資本+資本公積一共6000多萬的印花稅,這個印花稅稅是交這一次還是以后每年都要按這個6000多萬交印花稅
老師,金蝶云星空企業(yè)版,固定資產(chǎn)卡片初始化,沒有會計政策,財務信息下面都是灰色的,我應該如何正確的錄入,怎么操作,錄入初始化的固定資產(chǎn)卡片
老師,固定資產(chǎn)清理,在借方余額表示什么
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業(yè)務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款。這樣做對嗎
老師,你好,匯算清繳時,資產(chǎn)負債表和利潤表年報直接填寫提交就可以了嗎?
老師,好。我們是集團公司,總公司拿專利權(quán)價值100萬投資子公司,1、做賬時都需要什么手續(xù)?2,怎么證明專利權(quán)價值100萬,3、需要繳納印花稅嗎?
我只是一個會計,員工報銷單上面只有會計主管和復核這里簽字,我應該在哪里簽字比較好,以前的會計都在會計主管這里簽字的,我覺得好像不對,我只是一個小會計呀,如果我不在會計主管這里簽字的話,這里也是空著,平時簽字就報銷人,會計,副所長,所長這四個人
那如果沒做納稅調(diào)增呢
沒有調(diào)增被查到就會補稅加罰款呀